kamu işçi maaş

Like Tree2Beğeni

Konu: 770 Hesap

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Kasım.2014
    Mesajlar
    1

    770 Hesap

    herkese kolay gelsin 2014 yılına ait banka ekstreleri yeni geldi 6.aydan önceki döneme ait banka kayıtlarında 770 hesap çalıştırmam gereken işlemler var ancak 2.dönem ggv yapılırken bu hesaplar yansıtma ile kapatılmış bu dönemlere nasıl işlem yapıcam bir de 770 hesaplarda hata yapılmış ise 3.dönemde düzeltme nasıl yapılır. stajerim öğrenmeye çalışıyorum lütfen nasıl bilmezsin diyerek yargılamayın


  2. #2
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.789
    Selamlar
    Sizi yargılamıyoruz,yansıtma ile gider hesaplarını kapatan arkadaş gelsin,onu yargılayalım...
    efsane678 bunu beğendi.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Ekim.2005
    Mesajlar
    215
    geçici vergi uygulamasında % 10 luk bir yanılma payı var diye biliyorum. eğer matrah farkı bu oranın üzerinde ise önceki döneme düzletme vermeniz gerekir.

  4. #4
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.789
    Soruyu soran arkadaşımız Sn.tug2806,aramıza hoşgelmiş,öncelikle bunu bir söyleyelim.
    Sonrasında,şu konuda mutabık kalmalıyız diye düşünüyorum.Arkadaşımız stajyer,büroda çalıştığıda belli.Demekki sorumlu olduğu bir müşavir var..Ben şahsen müşavirin kendisinin soruyu sormasını ve yorumumu da kendisine yapmayı tercih ederim.Arkadaşımız beni yanlış anlamasın ama,biz burda ne anlatırsak anlatalım,sonuçta ne yapılacağına müşaviri karar verecek.
    Eğer arkadaşımız kendisi merak ediyorda,böyle bir durumda ne olur diye soruyorsa,olay baştan yanlış.Gider hesaplarının dönem içinde kapatıldığı nerede görülmüş..O ki kapattınız,kapatmak ne demek,o dönemlere ait bütün kayıtlar yapıldı demek.6 aylık banka yeni gelmiş.O zaman bu nasıl kapatma oluyor.O nedenle bence önce uygulamayı bir değiştirmeli,sonra eksik olursa nasıl düzelteceğimiz üzerine konuşmalıyız.
    Düşüncem böyledir.
    Saygılar
    asli275 bunu beğendi.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2012
    Mesajlar
    60
    soruyu soran arkadaş bir muhasebe bürosunda çalışıyorsa vah ki vah demek ki o büro sahibi işleri otomatik pilota bağlamış demek ki neymiş bu bir serbest meslek faaliyeti yani 500 mükellefi olması normal değil maliye bakanlığı ilgililerine duyurulur

  6. #6
    ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mart.2013
    Mesajlar
    2.462
    Sayın Arkadaşlar,

    Geçici Vergi dönemi için mevzuatı hatırlayın. Bu dönemlerde "Bilanço Dönemi" için yapılan tüm işlemlerin aynısı yapılır der. Bu nedenle maliyet hesaplarının ve yansıtma hesaplarının yapılmış olmasında daha doğal bir durum yok. Bilgisayarla muhasebe yapma alışkanlığı "kayıt nizamı" ve tekniğini ve "ikmal" yani "tamamlama" kuralını maalesef unutturdu. Geriye dönük kayıt yapmak okadar doğal bir hale geldiki. Ancak hatırlatayım 2015 yılında artık bunları tamamen unutacaksınız hatırlatayım. Gelelim geç gelen kayılara, kayıtların ulaştığı gün olmayan işlemleri geldiği tarihte kayda alıp mutabakatları sağlayacaksınız yapılacak işlem de budur.

    % 10 matrah farkı ise yapılan kayıtların tetkik/denetimi esasında bulunan hata yada yanılmaları içerir. Verdiğiniz Gelir Tablosu üzerinden değişiklik yapmayı içermez. Bu durum "Vergi Ziyaı" cezası gerektirir hatırlatırım.
    Saygılar,
    Kevork Simkeşyan

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Aynen Yansıtma kayıtlarının atılmasında sıkıntı yok. Ama ben sadece 632/771 Kaydını atılıp bırakılması Daha rahat olacaktır tarafındayım. Tamamen kapatılması ama yanlış değildir.Kaydı unutmakta bir hatadır. Kapatılmış olsa dahi siz kaydınızı bence normal olaması gerektiği gibi atınız. %10'lık kısmı geçmiyorsa. Sıkıntı olmayacaktır. Geçiyorsa düzeltmeyi veriniz.

  8. #8
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.789
    Selamlar
    Umuyorum ki yanlış anlaşılma sonucu farklı yorumlar yapıyoruz.
    Soruda dikkat ederseniz "gider hesapları yansıtma ile kapatılmış" denmektedir.Bu demektir ki,770-771 ile kapatılmıştır.(En azından cümleden bu anlam çıkar)
    İlk etapta okuduklarımdan anladığım kadarıyla bu kayda olur vermektesiniz.Fakat diğer taraftanda maliyet ve yansıtma hesapları zaten yapılmalıdır denmektedir.Zaten bu yansıtma kayıtları yapılmasında bir sorun yoktur.Yansıtmaya mı olur vermektesiniz,gider hesaplarının kapatılmasına mı,tam anlayamadım.Nitekim gelir tablosuna giderlerin aktarılması mecburen maliyet ve yansıtma hesaplarıyla yapılacaktır.
    Ancak gel gelelim ana gider hesaplarıda yansıtma ile kapatılabilir dediğiniz zaman burada itiraz etmem gerekir.Bunu savunuyormusunuz tam olarak anlayamadım ama böyle düşünen arkadaşlarımıza sadece şu soruyu sormam gerekir: Gider hesaplarını kapatıyorsanız neden gelir hesaplarını da kapatmıyorsunuz...O zaman bütün gelir-giderleri kapatalım 690'a ulaşalım..Düz mantıkla bu sonuca gidilir....
    Konu Tahsin Kurt tarafından (07.Kasım.2014 Saat 15:10 ) değiştirilmiştir.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

  9. #9
    ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mart.2013
    Mesajlar
    2.462
    Sevgili Tahsin,

    Yazdığım açıklamaya "Geçici Vergi dönemi için mevzuatı hatırlayın. Bu dönemlerde "Bilanço Dönemi" için yapılan tüm işlemlerin aynısı yapılır der." diye başladım bu tam anlamıyla 690 hesaba sonuçlandırma anlamına gelir. Yansıtmaları yap 600 ...leri yapma olabilirmi ? Tabiki hayır.
    Saygılar,
    Kevork Simkeşyan

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2014
    Mesajlar
    1.015
    Kevork beyin, Dediği gibi yapılırmı yapılır. Doğrusuda o olabilir. Ama Ertesi gün Kaydın tersi alınması gerekir.9. Ayda Bir sonraki dönemde rakamların tutturulması için.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Tek Düzen Hesap Planı 4 193-371 Nolu Hesap İşleyişi
    Konu Sahibi nakikarsli Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 26
    Son Mesaj : 16.Nisan.2014, 10:01
  2. Yevmiye Defterinde Giderlerin Ana Hesap Altında Tek Hesap Olarak Tutulması
    Konu Sahibi YILMAZCELIK57 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 10.Mayıs.2011, 12:56
  3. Tek düzen hesap planında illede alt hesap açmak gerekir mi.?
    Konu Sahibi ZAFERALTUNTAS Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 25.Mart.2010, 12:59
  4. Hesap Planında Alt Hesap Açmada Tek Düzen Var mı?
    Konu Sahibi Zahiri Forum Konu Dışı
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 18.Şubat.2007, 19:49
  5. Kemal Bey Hesap Soracakmış..Vazgeçmiş Hesap Sormaktan..
    Konu Sahibi Engin_ER Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 41
    Son Mesaj : 24.Ocak.2007, 18:48

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36