kamu işçi maaş

Konu: Dönem Sonu Kayıtları

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    52

    Dönem Sonu Kayıtları

    Merhaba arkadaşlar. Ben bir türlü işin içinden çıkamadım. Birde siz bakın.
    Bir işletmenin;
    Ticari karı....: 500 ytl (690 hs.bakiyesi),
    kkeg...........: 6.000 ytl,
    Geç.yıl zarar: 2.000 ytl olduğunu varsayalım.

    Bu durumda Mali kar......: 6.500 ytl,
    vergi matrahı...............: 4.500 ytl,
    hesaplanan vergi..........: 900 ytl oluyor.

    Normal şartlarda (yani ticari kar 5.000 ytl kkeg 100 ytl olduğu durumlarda)
    ------------ ---------------------
    690 hesap 5.000 BORÇ,
    691 hesap 1.020 ALACAK
    692 hesap 3.980 ALACAK
    ------------ ---------------------
    toplam 5.000 (B) 5.000 (A)
    kaydedildiği zaman denklik sağlanabiliyor.

    Ancak ilk durumdaki verilerle denklik sağlanamıyor.
    ------------ ---------------------
    690 hesap 500 BORÇ,
    ? ?
    691 hesap 900 ALACAK
    692 hesap ?
    ------------ ---------------------

    Sizce dönem sonu kayıtlarını hangi şekilde yapmam uygun olur.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ocak.2006
    Mesajlar
    1.112

    Ynt: Dönem Sonu Kayıtları

    Siz zaten kayıtları bitirip vergi öncesi karı 690 hesaba atmışsınız yapacağınız tek kayıt şudur:


    ------------ ---------------------
    690 hesap 500 BORÇ,

    Kurumlar Vergisi Karşılığı 500 ALACAK

    ------------ ---------------------


  3. #3
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    77

    Ynt: Dönem Sonu Kayıtları

    Ticari Kar Vergi sonrası Zarar a dönüşüyor, Yapacağınız kayıt,

    ------------ ---------------------
    690 hesap 500 BORÇ,
    692 400 BORÇ
    691 hesap 900 ALACAK

    ------------ ---------------------

    ------------ ---------------------
    591 hesap 400 BORÇ,

    692 hesap 400 ALACAK
    ------------ ---------------------





  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    52

    Ynt: Dönem Sonu Kayıtları

    Sayın SB
    Cevabınız için teşekkür ederim. Ancak tereddütte kaldığım nokta 690 hesabın borç çalıştığı durumda 692 hesabın alacak çalışması gerekmez mi? ya da tam tersi...

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    77

    Ynt: Dönem Sonu Kayıtları

    Sayın erdem,
    MSUGT lerine göre 692 hesaba, 690 ve 691 hesaplarının karşılıklı kapatılması sonucu bulunan fark yazılır dolayısı ile sizin örneğinizde Vergi öncesi Kar olmasına rağmen vergi sonrası zarara dönüştüğü için 692 hesap Borç kaydı yapılır. 690 ve 692 hesapların mutlaka karşılıklı çalışacağı şeklinde bir şey yok
    benim bilgim bu yönde.
    İyi çalışmalar

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Dönem Sonu Kur Farkı Ve Ödeme Tarihi Kur Farkı Kayıtları
    Konu Sahibi dahayeniyim Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 02.Nisan.2019, 12:12
  2. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
    Konu Sahibi cimatalay Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 19.Mart.2018, 19:42
  3. Yıl Sonu Kapanış Kayıtları...(193-360-370-371)
    Konu Sahibi mustafakarademir Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 12.Şubat.2014, 08:22
  4. Dönem Sonu Kayıtları
    Konu Sahibi ELENOR Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 23.Ocak.2014, 16:32
  5. Dönem Sonu Muhasebe kayıtları
    Konu Sahibi tksclb Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 04.Şubat.2012, 20:28

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36