kamu işçi maaş

Konu: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Eylül.2005
    Mesajlar
    507

    İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    KDV beyannamesinde yer alan ilave edilecek katma değer vergisi sütununa hangi kdv ler yazılacaktır. İadelerden doğan kdv ler buraya mı yazılacaktır.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Eylül.2005
    Mesajlar
    507

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    ben form bs yi yaparken kdv beyannamesinde matrah toplamını buluyorum bu tutardan 8000 üzeri satış toplamını çıkartıyor ve diğer satışları da bulup form bs yi bu şekilde yapıyorum. Matrah toplamını bulurken ilave edilecek kdv nin matrahını da satışlarıma ilave etmelimiyim ?????????

  3. #3
    Ogün Güneş - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ogün Güneş Guest

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    -30. Satır: İlave Edilecek KDV

    Bu satırda; fazla ve yersiz hesaplandığı anlaşılan vergiler, işlemin kısmi istisna kapsamına girmesi nedeniyle indirim hesaplarından çıkarılması gereken vergiler ve çeşitli nedenlerle düzeltme amacıyla “Toplam KDV” içine alınması gereken vergiler beyan edilecektir.

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Eylül.2005
    Mesajlar
    507

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    Mal iadesi kestiğimizde hesapladığımız KDV 'yi bu alanda göstermeyecekmiyiz yani ? Hesaplanan KDV olarak mı göstermemiz gerekecek.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    653

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    kdv hesaplayıp beyannamenin 30.satırına ilave edilecek kdv kısmına yazacaksınız .
    İnanıyorsanız Mutlaka Üstünsünüzdür....

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2005
    Mesajlar
    95

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    30.satır ile alıntı yaparak yanıtlıyorum ve ben bu şekilde uyguluyorum ;

    30- Daha önce KDV?si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi), daha önce yapılan KDV indiriminin sonradan indirim yasağına girmesi (Md 30/c), indirim hakkı tanınmayan işlem yapılması nedeniyle daha önce yapılmış olan KDV indiriminin iptalinin gerekli olması, faturada fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri herhangi bir nedenle, bu döneme ait hesaplanan KDV?ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.

    B formları ile kdv beyannamelerindeki matrahların uyuşmayacağı doğal.Bu konunun tartışılmadığı yer kalmadı, herhalde maliyeninde haberi olmuştur Benim edindiğim bilgiler ve kanaatımca ; B formlarında amaç, 1.öncelik 8.000.-TL. olan şatışların tesbiti 2.amaç kdv beyannamesiyle olabilecek çok fazla tutarsızlıkları görmek olmalı, (zaten b formlarının ilk çıkış sebebi belli bir haddin üstündekileri görmekti.) Ama iş aylığa dönüşünce 8.000 altında kalan ne kadar alış satış var görmek istenir.

    Satış iadelerimide gene ayrı olarak 34. satırda gösteriyorum. Bunda tereddüt olmaması lazım.Zaten beyannamenin 34.satırındada açıkca yazıldığı gibi mal iadelerine ait indirim KDV'si buraya yazılacaktır ve alış matrahına dahil değildir.B formlarında alış ve satış iadelerinin yazılacağı bir satır yoktur.Sadece ilgili dönemde aldığınız ve sattığınız 8.000.-TL üzerindeki alış ve satış faturalarınızın kimden gelip kime gittiğini görmek istiyorlar.

    B formundaki toplamlarla KDV matrahlarındaki tutarların uyuşması gerektiğini yazan bir tebliğ okumadım ! sadece yorum yapılıyor.

    Bence Önemli olan B formuna uydurmaya çalışmak için KDV beyannamesinden ödün vermemek.







    hdegirmenci

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Eylül.2008
    Mesajlar
    1.263

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    Alıntı beyza Nickli Üyeden Alıntı
    ben form bs yi yaparken kdv beyannamesinde matrah toplamını buluyorum bu tutardan 8000 üzeri satış toplamını çıkartıyor ve diğer satışları da bulup form bs yi bu şekilde yapıyorum. Matrah toplamını bulurken ilave edilecek kdv nin matrahını da satışlarıma ilave etmelimiyim ?????????
    eğer değinildiği gibi alış iadelerine istinaden kestiğiniz faturaların kdv lerini 392 hesapta takip ediyorsanız kesinlikle dahil etmelisiniz.
    İbrahim DEMİREL
    Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Ocak.2009
    Mesajlar
    70

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    24 nolu kdv sirküsü

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Ocak.2011
    Mesajlar
    85

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    merhaba,
    şirket adı altında kullanılan binek oto nun satışı sonucunda kestiğimiz faturada ayırdığımız %1 kdv yi 391 hesap altında ilave kdv ye mi atacağız?
    yoksa direk hesaplanan kdv ye mi gitmesi gerekiyor?

    teşekkürler.
    SMMM

  10. #10
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: İlave Edilecek Katma Değer Vergisi

    İlave edilecek kdv yi kullanmalısınız
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Katma Değer Vergisi Beyannamesi Düzenleme
    Konu Sahibi ferhat Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 23.Şubat.2018, 16:39
  2. Katma Değer Vergisi Beyannamesi
    Konu Sahibi OĞUZCAN Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 07.Mayıs.2014, 16:39
  3. Katma Değer Vergisi Sirküleri /53
    Konu Sahibi kanunkaide Forum KDV
    Cevap: 54
    Son Mesaj : 17.Aralık.2010, 17:07
  4. Katma değer vergisi sirküleri 54
    Konu Sahibi SMMM FATİH Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 05.Mayıs.2010, 15:30
  5. Katma Değer Vergisi Sirküleri 53
    Konu Sahibi selbod Forum KDV
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 11.Şubat.2010, 18:51

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36