Merhabalar..

Mart döneminde düzenlenip çıkışı olmuş özel faturaya ait DAB yasal süresi içinde düzenlenememiştir.
Ay sarkması nedeni ile KDV Beyannamesinde bildirimi ve İade talebi ne şekilde olmalıdır.İlgili dönemde Ft bedeli üzerinden KDV ödemesi mi çıkacaktır? Dab düzenlendiği tarihte KDV beyannamesinde Yüklenimde mi gösterilmelidir?
Aydınlatırsanız sevinirim.

Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.