taşeron maaş programı

Like Tree2Beğeni
  • 2 Post By ferhat

Konu: Yevmiye Soruları

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2017
    Mesajlar
    2

    Yevmiye Soruları

    Arkadaşlar bu soruları çözmem gerekiyor . Yardımcı olabilir misiniz çok rica ediyorum;

    Aşağıdaki işlemlere ilişkin yevmiye kayıtlarını yapınız.

    1. İşletme 05.06.20..tarihinde Z Bankasından kredi kullanmıştır. Kullanılan kredi tutarı 30.000 TL olup, banka 600 TL tutarında komisyon kestikten sonra kalanını işletmenin hesabına yatırmıştır.

    2. İşletme satıcı Ferit Tüfek’ten kredili 29.500 TL tutarında ticari mal satın almıştır.(%18 KDV dahil) KDV tutarı için çek ciro edilmiştir.

    3. İşletme vadesi gelen 30.000 TL tutarında borç senedini vadesinde ödeyemeyeceğini bildirmiş ve yeni bir senet düzenlemesini önermiştir. Satıcı işletme talebi kabul ederek 32.000 TL tutarında yeni bir senet ile değiştirmiştir.

    4. İşletmenin KDV hesaplarının ay sonu değerleri şu şekildedir:
    190 Devreden KDV 10.000 TL
    191 İndirilecek KDV 25.000 TL
    391 Hesaplanan KDV 30.000 TL
    İşletmenin ay sonu KDV tahakkuk işlemini yapınız.

    5. Dört kurucu ortak 400.000 TL tutarında MNG Anonim ortaklığını kurmaya karar vermişler ve kuruluş için gerekli yasal işlemler tamamlanmıştır. Bir ay sonra ortaklar taahhüt ettikleri sermayenin %50’sini yerine getirmişler ve ilgili banka hesabına yatırmışlardır.

    6. 300.000 TL tutarında sermayeli işletme %50 sermaye artırımına karar vermiştir. Çıkarılan hisse senetleri nominal bedelinin üzerinden satılmıştır ve hisse senetleri bedelleri karşılığı 175.000 TL banka hesabımıza yatırılmıştır.

    7. İşletme müşterisine 15.000 TL tutarında ticari mal satmıştır(%18 KDV hariç). Bedel karşılığında müşteriden çek alınmıştır. Satılan malın maliyeti 8.500 TL’dir.

    8. İşletme aktifinde bulunan 180.000 TL tutarında kayıtlı demirbaşı nakit olarak 40.000 TL’ye satmıştır(%18 KDV hariç). Demirbaşın birikmiş amortismanı 120.000 TL’dir.

    9. İşletmenin dönem sonunda maliyet hesaplarının bakiyeleri şu şekildedir:
    710 Direkt İlk Madde ve Malz. Gid. 30.000 TL
    720 Direkt İşçilik Giderleri 25.000 TL
    730 Genel Üretim Giderleri 15.000 TL
    Yukarıdaki maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre ilgili hesaba devrederek kapatınız.

    10. İşletmenin dönem sonu itibari ile 6 nolu hesap sınıfındaki gelir ve gider hesaplarının bakiyeleri şu şekildedir.
    600 YURTİÇİ SATIŞLAR 200.000
    642 FAİZ GELİRLERİ 50.000
    645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARI 16.000
    679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KARLAR 3.000
    611 SATIŞ İSKONTOLARI 20.000
    621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 100.000
    630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 10.000
    631 PAZ.SAT. VE DAĞITIM GİDERLERİ 50.000
    632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60.000
    656 KAMBİYO ZARARLARI 2.000
    660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 12.000
    Yukarıdaki hesaplara ilişkin dönem sonu işlemlerini yapınız(690 Hesabına devrettikten sonra, varsa vergiyi hesaplayarak, oluşan net kar/zarar rakamını bilançoya devrediniz).
    Konu roobydal tarafından (22.Haziran.2017 Saat 14:28 ) değiştirilmiştir.


  2. #2
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    Sayın roobydal

    Lütfen form kurallarına uyalım.Acil , Yardım v.b kullanmayalım.Madem önemli sorulara yardımcı olalım. Her sorunun cevabı altında olacak

    Aşağıdaki işlemlere ilişkin yevmiye kayıtlarını yapınız.

    1. İşletme 05.06.20..tarihinde Z Bankasından kredi kullanmıştır. Kullanılan kredi tutarı 30.000 TL olup, banka 600 TL tutarında komisyon kestikten sonra kalanını işletmenin hesabına yatırmıştır.

    Cevap : __________________________________________________ _____/__________________________________________________ ____

    102-BANKALAR (B) 29.400.-
    653-KOMİSYON (B) 600.-



    300-BANKA KREDİLERİ (A) 30.000
    _________________________________________________/__________________________________________________ ______

    2. İşletme satıcı Ferit Tüfek’ten kredili 29.500 TL tutarında ticari mal satın almıştır.(%18 KDV dahil) KDV tutarı için çek ciro edilmiştir.

    Cevap :_________________________________________________ __________/__________________________________________________ ___

    153-TİCARİ MALLAR (B) 25.000.-TL
    191-İNDİRİLECEK KDV (B) 4.500.-TL



    101-ALINAN ÇEKLER (A) 29.500.-TL
    _______________________________________________/__________________________________________________


    3. İşletme vadesi gelen 30.000 TL tutarında borç senedini vadesinde ödeyemeyeceğini bildirmiş ve yeni bir senet düzenlemesini önermiştir. Satıcı işletme talebi kabul ederek 32.000 TL tutarında yeni bir senet ile değiştirmiştir.

    Cevap : __________________________________________________ ___________/__________________________________________________ _____________________

    321- BORÇ SENETLERİ (B) 30.000.-TL
    780-FİNANSMAN GİDERLERİ (B) 2.000.-TL





    321-BORÇ SENETLERİ (A) 32.000

    __________________________________________________ ____ /__________________________________________________ _________________

  3. #3
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    4. İşletmenin KDV hesaplarının ay sonu değerleri şu şekildedir:

    190 Devreden KDV 10.000 TL
    191 İndirilecek KDV 25.000 TL
    391 Hesaplanan KDV 30.000 TL

    İşletmenin ay sonu KDV tahakkuk işlemini yapınız.

    CEVAP : __________________________________________________ __________/__________________________________________________ ___________

    391-HESAPLANAN KDV (B) 30.000.-
    190-DEVREDEN KDV (B) 5.000.-




    190-DEVREDEN KDV (A) 10.000.-
    191-İNDİRİLECEK KDV (A) 25.000.-

    __________________________________________________ _______/__________________________________________________ __

  4. #4
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    5. Dört kurucu ortak 400.000 TL tutarında MNG Anonim ortaklığını kurmaya karar vermişler ve kuruluş için gerekli yasal işlemler tamamlanmıştır. Bir ay sonra ortaklar taahhüt ettikleri sermayenin %50’sini yerine getirmişler ve ilgili banka hesabına yatırmışlardır.

    CEVAP : __________________________________________________ _________________/__________________________________________________ _____

    501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (B) 400.000.-
    01-I.ORTAK 100.000.-
    02-II.ORTAK 100.000.-
    03-III.ORTAK 100.000.-
    04-IV.ORTAK 100.000.-



    500-SERMAYE (A) 400.000
    01-I.ORTAK 100.000.-
    02-II.ORTAK 100.000.-
    03-III.ORTAK 100.000.-
    04-IV.ORTAK 100.000.-
    __________________________________________________ _____________/__________________________________________________ _

    102-BANKALAR HS (B) 200.000.-





    501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (A) 200.000.-
    01-I.ORTAK 50.000.-
    02-II.ORTAK 50.000.-
    03-III.ORTAK 50.000.-
    04-IV.ORTAK 50.000.

    __________________________________________________ __/__________________________________________________ _________


    6. 300.000 TL tutarında sermayeli işletme %50 sermaye artırımına karar vermiştir. Çıkarılan hisse senetleri nominal bedelinin üzerinden satılmıştır ve hisse senetleri bedelleri karşılığı 175.000 TL banka hesabımıza yatırılmıştır.

    CEVAP : 300.000.-TL *% 50 = 150.000

    __________________________________________________ __________________/__________________________________________________ ___________________

    501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (B) 150.000












    500-SERMAYE (A) 150.000.-

    __________________________________________________ ________________/__________________________________________________ ____________________

    102-BANKALAR (B) 175.000.-














    501-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (A) 150.000.-
    520-HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİM.HS.(A) 25.000.-
    __________________________________________________ ___________________/__________________________________________________ ______________

    7. İşletme müşterisine 15.000 TL tutarında ticari mal satmıştır(%18 KDV hariç). Bedel karşılığında müşteriden çek alınmıştır. Satılan malın maliyeti 8.500 TL’dir.

    CEVAP : __________________________________________________ _________/__________________________________________________ __________________

    120-TİCARİ ALICILAR (B) 17.700.-






    600-YURTİÇİ SATIŞLAR (A) 15.000.-
    391-HESAPLANAN KDV (A) 2.700.-

    __________________________________________________ ___________/__________________________________________________ ____________________

    101-ALINAN ÇEKLER (B) 17.700





    120-TİCARİ ALICILAR (A) 17.700.-

    __________________________________________________ ____/__________________________________________________ __________________

    8. İşletme aktifinde bulunan 180.000 TL tutarında kayıtlı demirbaşı nakit olarak 40.000 TL’ye satmıştır(%18 KDV hariç). Demirbaşın birikmiş amortismanı 120.000 TL’dir.

    CEVAP: __________________________________________________ __________/__________________________________________________ ___________________
    100-KASA HS.(B) 47.200.-
    257-BİRİKMİŞ AMORT.HS (B) 120.000.-
    689-DİĞ.OL.GİD.VE ZARAR HS (B) 60.000.-



    255-DEMİRBAŞLAR HS (A) 180.000
    600/679-YURTİÇİ SATIŞLAR (A) 40.000
    391-HESAPLANAN KDV (A) 7.200
    __________________________________________________ ________/__________________________________________________ ____________

    NOT : BURADA İSTERSEN 600 HESABI KULLANMAYABİLİRSİN YADA 600 HESABIN YERİNE 679 KULLANABİLİRSİN 600 HS KULLANMAZSAN KDV'YİDE 391 İLAVE KDV'YE YAZABİLİRSİN

  5. #5
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    9. İşletmenin dönem sonunda maliyet hesaplarının bakiyeleri şu şekildedir:

    710 Direkt İlk Madde ve Malz. Gid. 30.000 TL
    720 Direkt İşçilik Giderleri 25.000 TL
    730 Genel Üretim Giderleri 15.000 TL

    Yukarıdaki maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre ilgili hesaba devrederek kapatınız.

    __________________________________________________ ________________________/__________________________________________________ __________________
    711-DİR.İLK MAD.MALZ.YANS.HS. (B) 30.000.-
    721-DİR.İŞÇİLİK GİD.YANS.HS.(B) 25.000.-
    731-GENEL ÜRETİM GİD.YANS.HS.(B) 15.000.-




    710-DİR.İLK MAD.MALZ.GİD.HS. (B) 30.000.-
    720-DİR.İŞÇİLİK GİD.HS.(B) 25.000.-
    730-GENEL ÜRETİM YANS.HS.(B) 15.000.-


    __________________________________________________ ______________/__________________________________________________ ____________________
    151-YARI MAMÜLLER ÜRETİM HS (B) 70.000













    711-DİR.İLK MAD.MALZ.YANS.HS. (B) 30.000.-
    721-DİR.İŞÇİLİK GİD.YANS.HS.(B) 25.000.-
    731-GENEL ÜRETİM GİD.YANS.HS.(B) 15.000.-

    __________________________________________________ ________________/__________________________________________________ ________________________
    152-MAMÜLLER (B) 70.000.-









    151-YARI MAMÜLLER ÜRETİM HS (A) 70.000

    __________________________________________________ ______________________/__________________________________________________ _________________________

  6. #6
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    10. İşletmenin dönem sonu itibari ile 6 nolu hesap sınıfındaki gelir ve gider hesaplarının bakiyeleri şu şekildedir.

    600 YURTİÇİ SATIŞLAR 200.000
    642 FAİZ GELİRLERİ 50.000
    645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARI 16.000
    679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KARLAR 3.000
    611 SATIŞ İSKONTOLARI 20.000
    621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ 100.000
    630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ 10.000
    631 PAZ.SAT. VE DAĞITIM GİDERLERİ 50.000
    632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 60.000
    656 KAMBİYO ZARARLARI 2.000
    660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 12.000

    Yukarıdaki hesaplara ilişkin dönem sonu işlemlerini yapınız(690 Hesabına devrettikten sonra, varsa vergiyi hesaplayarak, oluşan net kar/zarar rakamını bilançoya devrediniz).

    __________________________________________________ ___________________/__________________________________________________ ___________________

    600 YURTİÇİ SATIŞLAR (B) 200.000.-
    642 FAİZ GELİRLERİ (B) 50.000.-
    645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARI (B) 16.000.-
    679 DİĞER O.DIŞI GELİR VE KARLAR (B) 3.000.-






    690-DÖN.KARI VEYA ZARARI HS. (A) 269.000

    __________________________________________________ ___________________/__________________________________________________ ____________________________

    690-DÖN.KARI VEYA ZARARI HS. (B) 254.000








    611 SATIŞ İSKONTOLARI (A) 20.000.-
    621 SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (A) 100.000.-
    630 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDERLERİ (A) 10.000.-
    631 PAZ.SAT. VE DAĞITIM GİDERLERİ (A) 50.000.-
    632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (A) 60.000.-
    656 KAMBİYO ZARARLARI (A) 2.000.-
    660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (A) 12.000.-
    __________________________________________________ _________________/__________________________________________________ _____________________________________________

    690-
    DÖN.KARI VEYA ZARARI HS. (B) 15.000.-








    691-DÖN.KAR.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.HS.(A) 3.000.-
    (15.000.-*% 20)

    692-DÖN.NET KARI VEYA ZARARI HS (A) 12.000.-
    __________________________________________________ _________/__________________________________________________ ______________________________________
    691-DÖN.KAR.VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KAR.HS.(B) 3.000.-


    370-DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.YAS.YÜK.KARŞ. HS (A) 3.000.-
    __________________________________________________ _________/__________________________________________________ ______________________________________

    692-DÖN.NET KARI VEYA ZARARI HS (B) 12.000.-








    590-DÖN.NET KARI HS (A) 12.000.-

    __________________________________________________ _________/__________________________________________________ ________________________________

  7. #7
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    5.379
    Umarım faydalı olmuştur.
    roobydal ve aşkınbulduk bunu beğendi.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Haziran.2017
    Mesajlar
    2
    Alıntı ferhat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Umarım faydalı olmuştur.
    Çok teşekkürler Ferhat Bey.
    Konu roobydal tarafından (22.Haziran.2017 Saat 14:53 ) değiştirilmiştir.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Eylül.2017
    Mesajlar
    1
    Merhabalar foruma yeni üye oldum,bi kaç sorum olacaktı.

    Ay sonu maliyet çizelgesi yaparken tüketilen hammadde tutarı yanlış yazılmış ve buna göre ay sonu işlemleri yapılmış.
    Bu sorunu düzeltmek için geçmiş ayın evrakları mı değişmesi lazım yoksa bu ay ek olarak maliyet yapsam olur mu?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Forum Soruları Hk.
    Konu Sahibi URUM79 Forum Konu Dışı
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 11.Ocak.2015, 13:53
  2. Faiz soruları
    Konu Sahibi eos Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 09.Mayıs.2012, 23:21
  3. Zor maliyet soruları
    Konu Sahibi HANZADE Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 05.Mart.2011, 22:05
  4. Ders soruları
    Konu Sahibi ali güleç Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 08.Ocak.2009, 04:41
  5. 19-20 Temmuz Soruları
    Konu Sahibi cengiz türk Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 21.Temmuz.2008, 10:24

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36