kamu işçi maaş

Konu: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    80

    153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    selamlar

    153 TİCARİ MALLAR AŞAGIDAKİ GİBİ AÇILMIŞTIR.
    153.01.dönem başı mal
    153.02 % 18 mal alışları
    153.03 % 08 mal alışları
    153.04 % 01 mal alışları
    153.05 mal alış giderleri

    ben 31.12.de maliyet kaydı yaparken nasıl bir kayıt yapmam lazım sizdeki örnekler nasıl

    621

    153 alt hesaplar hangileri olacak

    ya da 153.06.dönem sonu stok desem ve ilk önce 153.01-05 bunları 153,.06 aktarırıp

    621

    153.06 kaydının yapsam nasıl olur

    görüşleriniz nelerdir. teşekkürşer


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Kasım.2006
    Mesajlar
    109

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    isterseniz 153.06 Satılan malın maliyeti diye bir alt hesap açın.
    621 xxxx
    153.06 xxx kaydını yapın
    sonra 153.07 Dönem snu emtia mevcudu diye bir hesap açın. 153.06'ının borcuna diğer 153 alt hesaplarının alacağına vererek hepsini bu hesaba devredin

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    333

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    Kullandığımız yazılımlarda, Ticari mallar hesabını asgariden, aşağıdaki gibi yapılandırabiliriz:

    153 TİCARİ MALLAR H.
    153 00 Sıfırlı Ticari Mal Alışı
    153 01 % 1 li Tic.Mal Alışı
    153 08 % 8 li Tic.Mal Alışı
    153 18 %18 li Tic.Mal Alışı
    153 50 Tic.Mal Enf.Düz.Farkı
    153 98 Dönem Başı Tic.Mal Mevcudu
    153 99 Dönem Sonu Tic.Mal Mevcudu


    Dönem sonunda 153 hesap şu şekilde kapatılabilir:

    ---------------------------------/---------------------------------------------
    621 SATILAN TİC.MALLAR MALİYETİ (B)
    153 99 Dönem Sonu Tic.Mal Mevcudu(B)
    153 00 Sıfırlı Ticari Mal Alışı (A)
    153 01 % 1 li Tic.Mal Alışı (A)
    153 08 % 8 li Tic.Mal Alışı (A)
    153 18 %18 li Tic.Mal Alışı (A)
    153 98 Dönem Başı Tic.Mal Mevcudu (A)
    ---------------------------------/---------------------------------------------
    Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Haziran.2006
    Mesajlar
    80

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    sayın gürbüz hocam

    153 98 Dönem Başı Tic.Mal Mevcudu (A) neden iki sefer yazıldı yoksa bir yanlış mı oldu

    hocam ayrıca ben o zaman böyle yaparsam

    153 99 dönem sonu mal mevcuduundaki bakiyeyi

    yeni yılda

    153,98 dönem başı mal mevcudu olarak mı açmam lazım ayrıca hocam

    dönem başı mal mevcudunun alt kırımlarında kaç %18-%8 lik kalmış onu görmek için ayrıca bir alt kırılım yapmam lazım değilmi.

    teşekkürler

    HOCAM birde 7/a da gider hesaplarını nasıl açıyorsunuz bir örnekle gösterebilirmisiniz

    SAYGILAR

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    333

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    153 98 hesap iki kez yazılmıştı, üste düzelttim.

    Kapanış fişinde gözükecek olan 153 99 u, yeni yılın açılış fişinde 153 98 kaydedilmesi icap edecek.

    153 98 hesabında altında hesaplar açmak, sizin elinizdedir tabiiki.
    Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    333

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    770 hesabın bölümlenmesine ilişkin bir örneği aşağıya alıyorum:

    770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
    770 01 İşçi Ücret ve Giderleri
    770 01 01 İşçi Ücret ve Giderleri
    770 02 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler
    770 02 01 Elektrik
    770 02 02 Su
    770 02 03 Yakacak
    770 02 04 Personel Taşıma Giderleri
    770 02 05 Haberleşme ve PTT.
    770 02 06 Akaryakıt
    770 02 07 Temizlik Firması Giderleri
    770 02 08 Güvenlik Firması Giderleri
    770 02 09 Nakliye ve Hammaliye
    770 02 10 Muhasebe,Müşavirlik
    770 02 11 İlan
    770 02 12 Yedek Parça
    770 02 13 Bakım ve Onarım
    770 02 14 Bilgi İşlem Giderleri
    770 02 15 İşhanı Ortak Giderlerine Katılma
    770 02 16 Dış.Sağ.Diğ.Fayda ve Hizmetler
    770 03 Çeşitli Giderler
    770 03 01 Kira
    770 03 02 Seyahat
    770 03 03 Dava,İcra,Noter ve Tescil
    770 03 04 İştirak Payları ve Aidat
    770 03 05 Sigorta Ettirme
    770 03 06 Reklam
    770 03 07 Misafir Ağırlama
    770 03 08 Alacak Tahsil
    770 03 09 Banka İşlem Giderleri
    770 03 10 Çeşitli Büro ve Kırtasiye
    770 03 11 Küçük Alet Edavat Gideri
    770 03 12 Temizlik Giderleri
    770 03 13 Kanunen Kab.Edilmeyen Giderler
    770 03 14 Diğer Çeşitli Giderler
    770 04 Vergi, Resim ve Harçlar
    770 04 01 Vergi, Resim Ve Harçlar
    770 05 Amortisman ve Tükenme Payları
    770 05 01 Amortisman.Ve Tükenme Payları
    Saygılarımla,<br />Gürbüz AÇIKBAŞ (SMMM)<br />Erzincan

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Ekim.2006
    Mesajlar
    63

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    Merhaba,

    153 hesabın alt kırılımına tekrar dönem sonu bakiye gibi hesap açmana gerek yok, ama istersen açabilirsin.

    örneğin %1 KDV li mal alışları borç bakiyesi zaten devirle birlikte dönem içinde alınanları toplam olarak gösterir, 153 hesaplarının alt kırılımlarını tek tek alacaklandırarak (bakiyesi dönem sonu mal mevcudu kalacak şekilde) 621 hesaba atılması yeterli sonucunda %1 mal alışlarının bakiyesine baktığınız zaman dönem sonu bakiyesini gösterecektir.

    yapman gereken,
    ---------- / ------------
    621 (b) xxx

    153.01.dönem başı mal (a) xxx
    153.02 % 18 mal alışları(a) xxx
    153.03 % 08 mal alışları(a) xxx
    153.04 % 01 mal alışları(a) xxx
    153.05 mal alış giderleri(a) xxx
    ---------- / ------------
    Rahmi BAŞOL

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    2

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    ben bişi sorcam ?????
    malın taşınmasında kullanılan nakliye ve kargo giderleri....
    153 mal alış giderlerine mi atılmalı ...
    770 kargo ve nakliye giderlerine mi...
    hangisi doğru acaba___

  9. #9
    AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2010
    Mesajlar
    3.920

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    Malın maliyetine atabilirsiniz. Ancak satışını yaptığınızda 7 li hesap grubuna transfer etmelisiniz. Yok ben uğraşamam derseniz 7 li grup...
    Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mart.2011
    Mesajlar
    2

    Ynt: 153 Ticari Mallar Maliyet Kaydı

    tşk ederim

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hk.
    Konu Sahibi yasmaliye Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 16.Şubat.2016, 14:03
  2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
    Konu Sahibi atchsegu80 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 09.Ağustos.2012, 15:24
  3. 153 ticari mallar hesabı
    Konu Sahibi özkubi Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 27.Nisan.2011, 10:29
  4. Satılan Mamul ve Ticari Mallar Maliyet Tablosu
    Konu Sahibi NEŞE79 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 30.Ocak.2009, 14:34
  5. Kredi Kartıyla Alınan Ticari Mallar
    Konu Sahibi arslan Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 10
    Son Mesaj : 01.Kasım.2005, 22:25

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36