kamu işçi maaş

Konu: Giderlerin İadesi

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    31

    Giderlerin İadesi

    öncelikle özür diliyorum
    ve sorumu tekrarlıyorum

    imalat firmasıyız ve pazarlamayıda kendimiz yapıyoruz. İşletmemizde kullandığımız araç için lastik aldık ve amortisman sınırlarını aşmadığı için direk gider hesaplarına attık. 2007 yılında lastiği geri iade ettik ve iade faturası kestik bu giderle ilgili iade faturasını hangi hesaba işleyebilirim.
    ve sormak istediğim bir konuda sınırları aşmayan demirbaşların kaydı ; yapmış olduğum kayıt aşağıdaki gibidir.

    255
    100

    730
    257

    sınırları aşmamış olsa dahi işletme değerlerinde görünmesi gerekmezmi ?
    ilginiz için teşekkürler


  2. #2
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: GİDERLERİN İADESİ

    demirbaş sınırı altında olup direk gider yazabileceğiniz alımlar için 255 ve 257 kullanılmaz. direk ilgili gider hesabına yazılır. 255 kayıt yaparsanız amort % göre amortisman ayırabilirsiniz.
    önceki dönem alışı bu dönem iade etti iseniz 602 veya 679 hs kullanabilirsiniz.

  3. #3
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.811

    Ynt: GİDERLERİN İADESİ

    649 veya 679 hesabı kullanabilirsiniz.

  4. #4
    nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nane Guest

    Ynt: GİDERLERİN İADESİ

    649 olmaz. 64x Diğer Faaliyetlerden...

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    61

    Ynt: Giderlerin İadesi

    Yukarıda yazıldığı gibi demirbaş sınırını aşmayan alım direk masrafa yazılır, 255 ve 257 kullanılmaz.

    Bu iade için karşı firmaya fatura kestiyseniz yapacağınız muhasebe kaydı ise:

    320 borç

    391 alacak
    679 alacak

    şeklinde olmalıdır.
    http://www.emreilgaz.com<br />info@emreilgaz.com

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    411

    Ynt: Giderlerin İadesi

    bu gıbı durumlarda 602 hs kullanıldığı zaman vergı daıresı kdv beyanının 44. satırı ıle gelır tablosu uyusmuyor dıye 602 hs nın açıklaması ısteye bılıyor.
    onun 679 hs kullanmanızı tavsıye ederım
    Büyük Atatürk&#039;ün ufulünden dolayı teessürümüz o derece derin ve sonsuzdur ki, bunu ifade etmek için kelime bulamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Türkiye&#039;nin değil, bütün şarkın Ata&#039;sı idi.<br /><br />Emanullah HAN<br />Afgan Kralı

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2005
    Mesajlar
    171

    Ynt: Giderlerin İadesi

    Değerli arkadaşlar

    Demirbaş sınırını aşmayan bedelin direkt gider hesabına yazılması şart değil, bu isteğe bağlıdır. Sınırın altında da olsa demirbaş hesaplarına yazılabilir.

    Bu durumda Sn. Aydaş'ın demirbaş kaydında herhangi bir yanlışlık yok.
    Saygılarımla ...<br /><br />S.M.M.M. Onursal TAŞTAN (İzmir)<br /><br />Vergi muhasebenin nedeni değil, sonucudur.<br />Vergi için muhasebe değil, bilgi için muhasebe.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    31

    Ynt: Giderlerin İadesi

    sayın üstadlarım benim önemle kesinleştirmek istediğim demirbaş kaydı yapıp

    sonrasında ilgili demirbaşı %100 'ü ile amortisman gideri olarak yazabilirmiyim.

    yani : 255 1o ytl borç
    100 10 ytl alacak

    730 ilgili demirbaş 10 ytl
    257 ilgili demirbaş 10 ytl


  9. #9
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    380

    Ynt: Giderlerin İadesi

    merhaba
    257 hesabı
    Bir sabit kıymetin amortismana mevzu edilebilmesi için işletmede bir yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması gerekir. Buradaki kullanılma tabiri fiilen kullanılmış olmayı değil, bundan birden fazla yıl yararlanmayı ifade eder. Amortisman ayırabilmek için, ilgili duran varlığın kullanıma hazır hale gelmiş olması gerekir.

    İki mahküm hapishane parmaklıklarından dışarı baktılar:Biri çamuru gördü,öbürü yıldızları

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Ocak.2006
    Mesajlar
    1.112

    Ynt: Giderlerin İadesi

    Onursal Taştan'a katılıyorum.

    Maddi duran varlık satış kaydı mantığıyla kayıt yapınız.

    Gider yazdığınız amortismanı gelir yazarak iade kaydını yapacaksınız.

    ama

    bu mdv'yi yenileyecekseniz eğer gelir yazdığınız tutarı yenileme fonuna da atabilirsiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Eylül.2013, 01:02
  2. Giderlerin faturalanmasında kdv.
    Konu Sahibi 13MAYIS85 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 25.Temmuz.2010, 16:18
  3. Giderlerin 2. dağıtımı
    Konu Sahibi stajyer2007 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 26.Ekim.2009, 16:50
  4. Giderlerin Tespiti
    Konu Sahibi ferhat Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 09.Haziran.2008, 09:16
  5. giderlerin muhasebeleştirilmesi
    Konu Sahibi AyAşAr Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 08.Ağustos.2005, 07:51

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36