kamu işçi maaş

Konu: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Kasım.2007
    Mesajlar
    14

    Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    Merhaba,

    Bilanço usulüne göre defter tutan bir işletme aşşağıdaki bilgileri
    ihtiva eden bir makbuzu nasıl muhasebe kayıtlarına alabilir? Ayrıca Burada kdv hangi tutar üzerinden hesaplanmış anlayamadım? Vergileri gider olarak kaydedemiyeceğimiz için kdv nin durumu ne olacak? Yevmiye kaydını yaparsanız çok sevinirim. İyi Çalışmalar.


    Harç : 43
    Değerli Kağıt : 54
    Sair Tahsilat : 57,2
    Toplam :154,2
    Kdv : 10,3
    Genel Toplam : 164,5




  2. #2
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    36

    Ynt: noterlik makbuzunun muhasebe kaydı

    sayın aysegul07
    Noter makbuzlarında bulunan değerli kağıt ve harç KDV den istisna işlemlerdir. Makbuzda belirtilen sair tahsilat size verilen noterlik hizmetidir ve KDV ye tabidir. Noterlik hizmetinden yararlanabilmeniz için adı geçen ödemeleride yapmak zorundayız. Bu ödemelerde bizim için gider mahiyetindedir. Dolayısıyla yapacağınız kayıt
    770 Genel Yönetim Giderleri 154,20
    191 İndirilecek KDV 10,30
    100 Kasa Hesabı 164,50
    şeklinde olacaktır.

    İyi çalışmalar
    Bu gün birşey biliyorsam oda bilgisini paylaşanlar sayesindedir...

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    179

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    defterlerin tasdik edilmesi ile ilgili noter ödemelerinin kaydında şöyle yapılması öneriliyor;
    280 ----200,00
    191----- 50,00
    100--------------250,00
    sizce bu kayıtmı yapılmalı, yoksa tasdik yapıldığı tarihte gidere yazılabilirmi?

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    311

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    defter tasdiğini defter 2008 yılına ait olduğu için 280 nolu hesaba atın.Eğer defter tasdiği değilse noter makbuzunu kullandığınız hesap planında 770 veya 740 atabilirsiniz.


    280 : 154,20

    191 : 10,30

    100 : 164,50
    SONER ÇALCI

  5. #5
    NİSAN123 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    NİSAN123 Guest

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    Alıntı sonercalcı Nickli Üyeden Alıntı
    defter tasdiğini defter 2008 yılına ait olduğu için 280 nolu hesaba atın.Eğer defter tasdiği değilse noter makbuzunu kullandığınız hesap planında 770 veya 740 atabilirsiniz.


    280 : 154,20

    191 : 10,30

    100 : 164,50
    2007/12.ayda yapılan bir noter ödemesi (kasadan çkmış)o ayın gideridir. bence 280 hesap değil,doğrudan gider hesaplarında tutulmasında hiçbir sakınca yoktur.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mart.2007
    Mesajlar
    311

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    benim kullandığım yöntem defter 2008 yılına ait olduğu için 280 nolu hesaba atmak 01/01/2008 de yaptığım kayıt 280 nolu hesabı 770 nolu hesaba yansıtmak.
    SONER ÇALCI

  7. #7
    UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    UZMAN Guest

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    Merhaba,

    Defterin 2008 yılında kullanılıyor olması gelecek yıl gideri olduğu manasına gelmez. Bir defterin tasdik zamanları kanunlarla belirlenmiştir. Siz önümüzdeki yıl kullanacağınız defteri satın almıyorsunuz. Siz defteri tasdik ettiriyorsunuz. Ve ödediğiniz tasdik gideri. O da gelecek yıl değil cari dönem gideridir.

    280 hesaba aldınız diyelim. Peki gelecek yıl hangi dönem peşin vergisine yansıtacaksınız. O zaman tasdik giderini defter sayfasına bölüp hangi dönemde kaç defter sayfası gittiyse o kadarlık kısmını mı giderleştireceksiniz.

    Tekrar söylüyorum. Sizin ödediğiniz tasdik ücreti defter ücreti değil.

    Saygılarımla,

  8. #8
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.411

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    Defter tasdik giderlerinin gelecek döneme sarkıtılması alışılmış bir uygulama değildir. Tasdik zamanları yasayla belirlenmiştir.
    Bu mantıkla bakarsak ocak sonu ve mart sonu yapılan "görülmüştür" tasdikleri de bir önceki yılı ilgilendirmekte olduğu için geçmiş yıl gideri olarak kabul edilmesi gerekecektir.

    Bu kadar ince elemeyelim arkadaşlar.
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  9. #9
    mrt_aydin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    mrt_aydin Guest

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    defeter tasddik kullanımı 2008 yılına ait olduğu için 280 ve 281 nolu hesapta kullanılacak ve 12 aya bölünnmesi uygun olacaktır

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Haziran.2011
    Mesajlar
    22

    Ynt: Noterlik Makbuzunun Muhasebe Kaydı

    smmm lerın kendı defterlerıne aıt noter makbuzlarının kaydında bır ıstısna var mı ?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 3 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 3 misafir)

Benzer Konular

  1. Yevmiye Kaydı ( Noterlik Makbuzu )
    Konu Sahibi deniz_80 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 25.Nisan.2014, 11:55
  2. KDV Tahakkuk Muhasebe Kaydı ve Ödendiği Zaman Kaydı ?
    Konu Sahibi DeryaKul Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 17
    Son Mesaj : 22.Temmuz.2013, 17:29
  3. Muhasebe Makbuzunun Kdv' si.?
    Konu Sahibi arzuty Forum KDV
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 24.Temmuz.2010, 00:28
  4. Sigorta Şirketlerinde Noterlik Makbuzları
    Konu Sahibi hüseyin udbsmmm Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 22.Ekim.2009, 08:45
  5. Noterlik Makbuzu ve Ba Formu
    Konu Sahibi deniz_80 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 7
    Son Mesaj : 05.Şubat.2009, 10:32

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36