kamu işçi maaş

Konu: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    295

    Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    merhaba.
    iade faturası dışında bir firmanın tarafımıza kesmiş olduğu faturayı aynen 3.firmaya yansıttığımız faturanın kaydını, iadeymiş gibi gider hesaplarını alacaklandırarak yapmamız tek düzen hesap planı adına uygunsuzluk oluştururmu.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2008
    Mesajlar
    102

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    merhaba

    sorunuzda anladığım şu,

    Siz iade faturası dışında fatura dediğiniz alış faturası veya H.B. faturası, yansıtma faturalarında

    kayıt düzeni (kasko -hasar tazmin )

    79.. Gider (B)
    191... (B)
    329 Diğer Satıcılar (A)

    yansıtma faturasını sigorta şirketine kestiğiniz zaman

    329 Sigorta firması (B)
    602 (A)
    391 (A)

    daha sonrada 329 'lu hesaplar kendi aralarında mahsup yapılmak suretiyle kapatılır.

    329 (B)
    329 sigorta Firması (A)


  3. #3
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    295

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    veysel bey bahsettiğim hasar tanzim değil ama sizin örneğinizdede gider farklı gelir farklı görmek istediğim şu
    ----------------
    740
    191
    329 x satıcısı
    ---------------
    329 y satıcısı
    740
    391
    -----------------

    bu kayıt iadede yapılıyor ama yansıtmada yapmamız uygunsuzluk oluştururmu
    çünkü gider hesabının mizanına baktığımda o döneme ait o gider kalemi harcamam olmadığını görmek istiyorum aksi halde sanki bi kaybım var gibi(evet gelir kısmıda olacak ama çok uzun mizanlarda bu detaylar gözden kaçabiliyor)

  4. #4
    nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nguroy isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    12.413

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    740/770 grubu hesaplara alacak kayıt yapmak pek olağan değildir.
    Yansıtma faturanızı 600 grubu altında bir yardımcı hesapda izlemeniz netlik ve tam açıklama standardına daha uygundur.
    Nizam Güroy
    Yönetici-SMMM

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2008
    Mesajlar
    102

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Merhaba

    740 nolu hesap hizmet üretim maliyeti ile ilgili olarak kullanmanız gereken bir hesap, anladığım kadarıyla (aslında siz konuyu tam olarak açmadığınızdan dolayı yorum yapmak zorunda kalıyorum),
    siz bir hizmet üretimi yapıyorsunuz, ve bu hizmet üretimi için yapmış oluğunuz üretim maliyetini oluşturan alışlarınızın tamamını direkt 740 nolu hesaba alıyorsunuz,
    Şayet böyle ise yanlış , zira 740 nolu hesabı direkt çalıştırmadan önce mal alışlarınızı önce 150'li hesapta toplayıp daha sonra üretimde kullandığınız miktarı 740 nolu hesap yardımıyla 622 nolu hesaba devrederek kapatırsınız.

    siz burada yapmış olduğunuz kaytta anladığım kadarıyla

    üretim maliyetini gerektirecek bir alışı direkt maliyet hesabına aktarmışsınız ve de iade ettiğiniz zamanda bu maliyet hesabından çıkarma gereği duyuyorsunuz,

    yukarıda da belirttiğimiz üzere alışlarınızı (üretim maliyeti ile ilgili ) 150'li hesapta takip ederseniz daha uygun olacaktır.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2008
    Mesajlar
    546

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Sn. gür

    700 lü hesaplarınıza yaptığınız ters kayıtlar , herhangi bir işlemin iPTAL kaydı olmadığından usulen yanlış olarak değerlendirilir ve Gelir tablosu düzenleme ilkelerine de aykırıdır.

    Yani;
    Bütün satışlar, gelir ve kârlar ile maliyet, gider ve zararlar brüt tutarları üzerinden gösterilirler ve hiç bir satış, gelir ve kâr kalemi bir maliyet, gider ve zarar kalemi ile tamamen veya kısmen karşılaştırılmak suretiyle gelir tablosu kapsamından çıkarılamaz.

    Bu amaç doğrultusunda benimsenen gelir tablosu ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.
    __________________________________________________ ______________

    Yapılması gereken 700 gider hesabının karşılığında 600 lü hesaplarda Karşılığını göstermektir.




  7. #7
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2008
    Mesajlar
    37

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Firmanıza ait olmayan giderin kaydı..

    -----------/-----------
    136 faturalanacak alacaklar
    191 ind.kdv(ilave kdv)
    320 xyz ltd
    -----------/-----------

    yansıtması
    -----------/-----------
    320 abc ltd
    136 faturalanacak alacaklar
    391 hes.kdv (ilave kdv)
    -----------/-----------


    abc ltd. ödemeyi yaptığında siz de xyz ltd. ye ödemesini yapıp carileri kapatabilirsiniz..
    Saygılarımla
    ---------<br />S.M.M.M

  8. #8
    UZMAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    UZMAN Guest

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Alıntı M.Gür Nickli Üyeden Alıntı
    veysel bey bahsettiğim hasar tanzim değil ama sizin örneğinizdede gider farklı gelir farklı görmek istediğim şu
    ----------------
    740
    191
    329 x satıcısı
    ---------------
    329 y satıcısı
    740
    391
    -----------------

    bu kayıt iadede yapılıyor ama yansıtmada yapmamız uygunsuzluk oluştururmu
    çünkü gider hesabının mizanına baktığımda o döneme ait o gider kalemi harcamam olmadığını görmek istiyorum aksi halde sanki bi kaybım var gibi(evet gelir kısmıda olacak ama çok uzun mizanlarda bu detaylar gözden kaçabiliyor)
    Merhaba,

    Satış faturasını gelir hesapları dışında herhangi bir hesaba kaydetmeniz. KDV beyannamesindeki matrahla brut satışların tutmaması anlamına gelir ki bu tutarsızlık inceleme konusu yapar firmanızı. Ancak reel anlamda firmanın gideri değil diyorsunuz o zman kaydı şöyle atın derim.

    Satış faturası normal şekilde kayıtlarınıza gierecek

    -------- / / --------------------
    120 xxx.xxx,xx

    600 xxx.xxx,xx
    391 x.xxx,xx
    ------- / / ----------------------

    Alış faturasını şöyle kaydedin

    ---------- / / ------------------
    612 xxx.xxx,xx
    191 x.xxx,xx
    320 xxx.xxx,xx
    ----------- / / ------------------

    Ayrıca işlem 8.000,00 YTL yi aşıyorsa bankadan geçmelidir. Bunun yanında AB formlarınada yansıtacağınızı unutmayın. Bu yüzden farklı hesaplarda yapacağınız kayıtlar faturayı yokedeceğinden unutmanız durumunda AB formlarında sıkıntı çıkabilir.


    Saygılarımla,

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Ocak.2006
    Mesajlar
    1.112

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Alıntı M.Gür Nickli Üyeden Alıntı
    merhaba.
    iade faturası dışında bir firmanın tarafımıza kesmiş olduğu faturayı aynen 3.firmaya yansıttığımız faturanın kaydını, iadeymiş gibi gider hesaplarını alacaklandırarak yapmamız tek düzen hesap planı adına uygunsuzluk oluştururmu.
    Aslında bu tip sorularda, sorunun "çocukluğuna inmeyi" düşünürüm. Yani bu işlemdeki amaç nedir? Neden yansıtma faturası kesiyorsunuz? Siz Holding misiniz? Eğer Holding değilseniz, keseceğiniz en fazla yansıtma faturası, ortak kullanım gereği, kira, elektrik, su, ortak memur kullanımı...vs olur. Ama durum böyle değilse ilk olarak size "neden" diye sormam gerek, yansıtma faturasının muhteviyatını, kayıt ve yansıtma tarihlerini sormam gerek, KDV dönemi atlıyor mu? Geçici atlıyor mu Frimaların DEvir KDV'durumu nedir, geçmiş yıl mali zararı var mı? ...vs sormam gerek.

    Fakat söz konusu vaka elektrik, su vs...gibi ufak tutarlı yansıtmaysa, SAyın TozkanT'nin kaydı bence en uygun kayıt.

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Eylül.2011
    Mesajlar
    33

    Ynt: Yansıtma Ft. Kaydı Hak.

    Merhaba,bizim firmamız bir fatura kesmiştir ve bu yansıtmadır diye yazmış.Yansıtma faturası nedir ve neden kesilir?Şimdiden cevaplar için teşekkürler

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Damga Vergisi Yansıtma Ft. Muhasebe Kaydı
    Konu Sahibi saviola83 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 12
    Son Mesaj : 14.Kasım.2018, 17:59
  2. Yansıtma Faturası Tek Düzen Muhasebe Kaydı
    Konu Sahibi ayurdagul Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 22
    Son Mesaj : 12.Kasım.2014, 09:22
  3. Yansıtma Kaydı
    Konu Sahibi zeki Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 20.Kasım.2009, 19:04
  4. Yansıtma Ft. Kaydı Hak.
    Konu Sahibi M.Gür Forum KDV
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 26.Haziran.2009, 09:33
  5. Akaryakıt yansıtma muhasebe kaydı
    Konu Sahibi Kızıldereli Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 13
    Son Mesaj : 22.Ekim.2008, 14:59

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36