kamu işçi maaş

Konu: Dönem sonu işlemleri ile alakalı ince nokta.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Temmuz.2009
    Mesajlar
    80

    Dönem sonu işlemleri ile alakalı ince nokta.

    sevgili meslektaşlarım
    760 ve 770 in kullanıldığı işletmelerde her ay gelir tablosu yapılıyorsa-blanço yapılmıyor - amortisman ayırma ve ters kayıt dışında yapılacak işlem var mı (sadece ay sonları için) 771 ve 761 ile gelir tablosu hesaplarına aktardıktan sonra bu fiş silinmelimidir yani 631 632 hesapları gelir tablosu yaptıktan sonra bakiyesiz mi bırakılmalı yoksa yansıtmalar silinmeden her ay 631 632 gelir tablosu hesaplarının-gider kalemleri için konuşuyorum- kümülatif olarak üzerine mi eklenmeli
    hangisini tercih edersiniz.siz ne uyguluyorsunuz.


  2. #2
    Tahsin Kurt - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Tahsin Kurt isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Nisan.2007
    Mesajlar
    7.839

    Ynt: Dönem sonu işlemleri ile alakalı ince nokta.

    Selamlar.
    bu konuda muhasebe standartlarının ne dediğini bilmiyorum ama bildiğim ve yıllardır uyguladığım yöntem şöyledir.
    Gelir tablonuz anladığım kadarıyla yönetimin isteği doğrultusunda hazırlanan bir belgedir.Genelde yansıtma dediğimiz kayıtlar (731,741,741,761,771 ve 781) geçici vergi dönemi sonlarında yapılan kayıtlardır.ve her dönem sonunda kümülatif olarak değer alırlar.(son dönem toplamı (eksi) - bir önceki dönem sonu toplamı) Bu hesaplar yıl sonunda bilanço maddeleri esnasında ilgili ana gider hesaplarıyla (730-740-750-760-770-781) karşılıklı kapanır. Özetle her dönem sonunda yapılan yansıtma kayıtları sonrasında bu kayıtlar silinmez.Kümülatif olarak üzerine ilave edilir.Yıl sonunda ters kayıtla kapanır.
    Fakat daha evvel başka meslektaşlarımdan gelen defterlerden gördüğüm bazı mizanlarda dönem sonlarında bu yansıtma maddelerinin yapılmadığını,ana gider hesaplarından dönem sonlarının farkları alınmak suretiyle gelir tablosu hazırlandığını da gördüm.Bu da doğru bir işlem değildir. Şahsi önerim bu yansıtma maddeleri her dönem sonunda yapılması gerektiğinden aylık yaptığınız yansıtma maddelerini silebilirsiniz. (geçici vergi dönemi sonlarında yapılanlar silinmemek kaydıyla)
    Saygılar.
    Not: Gelir tablonuzu muhasebe programınızdan otomatik alıyorsanız kayıtlar silinince geriye dönüp aynı tabloyu alamayabilirsiniz.Bu nedenle her ayki gelir tablonuzu programa kaydetmekte fayda var.
    Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla,ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlâna Celâlediin-i Rûmî)

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Dönem Sonu İşlemlerinde Alınan Çeklerin Sene Sonu Değerlemesi Hakkında
    Konu Sahibi cimatalay Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 19.Mart.2018, 19:42
  2. Dönem sonu işlemleri kkeg
    Konu Sahibi ENGİN Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 11
    Son Mesaj : 12.Mart.2012, 15:54
  3. Dönem sonu işlemleri
    Konu Sahibi BUSEGAYE Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 14
    Son Mesaj : 07.Nisan.2011, 18:25
  4. Yıl sonu işlemleri
    Konu Sahibi aylam Forum Stajyer Sorunları
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 27.Ocak.2011, 08:46
  5. Dönem sonu işlemleri hk.
    Konu Sahibi kaan070608 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 19.Şubat.2010, 17:35

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36