Konu: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Haziran.2008
    Mesajlar
    12

    Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    merhabalar

    Limited şirketimiz tasfiye sonuna geldi. Mizanda açık olan hesaplar 100, 190, 500, 502, 540, 570, 580 ve 591 hesaplar. Muhasebe kaydını nasıl yapıp kapatmalıyım hesapları ? Tüm işlemler neticesinde kar çıkıyor ve ortaklara dağıtılacak. Kar dağıtımı sonucunda vergi ödememiz gerekir mi ?


  2. #2
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    3.779

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Alıntı freezer Nickli Üyeden Alıntı
    merhabalar

    Limited şirketimiz tasfiye sonuna geldi. Mizanda açık olan hesaplar 100, 190, 500, 502, 540, 570, 580 ve 591 hesaplar. Muhasebe kaydını nasıl yapıp kapatmalıyım hesapları ? Tüm işlemler neticesinde kar çıkıyor ve ortaklara dağıtılacak. Kar dağıtımı sonucunda vergi ödememiz gerekir mi ?
    Sayın Formdaş

    Rakamlarıda yaz muhasebe kayıtlarınıda yapayım.Bu arada 502 hesap özellik arz ediyor.Sen rakamları yaz.ben yardımcı olurum

    ferhat

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Haziran.2008
    Mesajlar
    12

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Ferhat bey çok teşekkür ederim ilginiz için.

    100 - 6.137,86
    190 - 27,43

    500 / 5.000,00
    502 / 206,90
    540 / 176,60
    570 / 3.823,79
    580 / -2.467,85
    591 / 574,15

  4. #4
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    3.779

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Sayın Formdaş

    İşlemleri sırasıyla yapalım

    1- 190 hes.gözüken 27.43.tl eritmek için bir fatura kesin

    _________________________/_________________________

    131- 179.82



    600-152.38
    391- 27.43
    ________________________/_____________________________

    NOT:600 hes.yerine diğer hesaplarda olabilir.örneğin demirbaş satışı,Tic.mal satışı vs.hiç birşey olamasa bile 679 hs.yazılabilir.(Tabi daha sonra 600/679 hesap yansıtılarak 690 hs.kadar getirilir ve daha sonra Vergi karşılıkları
    hesaplanır)

    2-591 hesap 580 hesaba yansıtılır

    ____________________________/_________________________

    580-574.15


    591-574.15

    ___________________________/___________________

    Böylece 580 Hesabın Bakiyesi (3.042.tl olur.(2.467.85+574.15))

    3-590 hesabın bakiyesi (yukarda 600 hesabı yansıtarak gelen 152.38.tl)

    -DÖNEMSONU KAYITLARI
    ____________________

    VERGİLER İHMAL EDİLMİŞTİR.


    ___________________________/_______________________

    570-3.823.79


    580-3.042
    331- 781.79
    __________________________/__________________________

    NOT:Burdaki kar dağıtımı olmaz çünkü meblağ G.V 103 mad.II.sıradaki rakamın altında olduğu için ortaklar vergi ödemez

    ________________________/_______________________
    500-5.000
    502- 206.90
    540- 176.60
    590- 121.90 (152.38.tl'nin %20 Vergi Karşılığı düşüldükten sonraki rakam)

    331-5.505.40
    _______________________/_____________________________________


    Burda 502 hesabın özelliği Enflasyondan kaynaklandığı için KAR VE ZARAR Hesabı ile ilişkilendirilmeden tasfiye sonu beyannamesine yazılıp Vergisi ödenmesi gerekir.Burda ayrıca unutulmaması gereken 152.38.tl' 190 hesabın kapatılmasından kaynaklandığı için onunda 502 hesap'la beraber toplanarak beynnamede beyan edilmesi gerekir

    SON KAYITIMIZ

    ________________________/______________________

    331



    131-
    100-
    _______________________/__________________________



    FERHAT

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Haziran.2008
    Mesajlar
    12

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Ferhat bey ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok emek vermişsiniz. Tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi verirken tüm hesaplar sıfırlanmış şekilde bilanço vermemiz gerekiyor değil mi ?

    Birde tasfiye dönemindeki zaraı ayrı bir hesaptamı tutmak gerekir ? Şirket 2010 mart ayında girdi tasfiyeye, 2010 dönem zararını 2011 yılının başında 2010 yılı zararı hesabında mı tutmak gerekir yoksa tasfiye dönemi zararında mı tutmak gerekir. Sonuçta 590 hesap olduğu için çokta farketmez sanırım.

  6. #6
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    3.779

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Sevgili formdaşım

    Yardımcı olduysak ne mutlu bize


    [quote=freezer ]
    Ferhat bey ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok emek vermişsiniz. Tasfiye sonu kurumlar vergisi beyannamesi verirken tüm hesaplar sıfırlanmış şekilde bilanço vermemiz gerekiyor değil mi ?

    --Sevgili formdaşım Evet doğru Tasfiye sonu beyannamesi verirken tüm hesaplar sıfırlanmış bilanço ve gelir tablosu veriyorsun (Önemli olduğu için büyük yazıyorum) AYRICA VERGİ DAİRESİNDEN VERİLEN AKTİF 0 (sıfır) PASİF 0 sıfır yazan bir kağıt veriyorlar onuda kaşe imza yapıp veriyorsun


    Birde tasfiye dönemindeki zaraı ayrı bir hesaptamı tutmak gerekir ?

    -Tasfiye dönemi özel bir dönem olduğu için istersen tutabilirsin

    Şirket 2010 mart ayında girdi tasfiyeye, 2010 dönem zararını 2011 yılının başında 2010 yılı zararı hesabında mı tutmak gerekir yoksa tasfiye dönemi zararında mı tutmak gerekir. Sonuçta 590 hesap olduğu için çokta farketmez sanırım.

    -Evet sonuçta590 hesap olduğu için çokta farketmez

    Ayrıca unutmadan 2010 Kurumlar Beyannameside vereceksin



  7. #7
    Üyelik tarihi
    Haziran.2008
    Mesajlar
    12

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Sevgili Ferhat bey

    Beyannameleri şu şekilde verdik ve vereceğiz. Burada bir yanlışlık var mı teyid etmek istiyorum müsadizle.

    Tasfiyeye giriş tarihi : 23.03.2010


    ** 01.01.2010 / 22.03.2010 kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesi ve tasfiyeye giriş bilançosu vergi dairesine verildi.

    ** 23.03.2010 / 31.12.2010 kurumlar vergisi beyannamesi 25.04.2011'e kadar verilecek

    ** 01.01.2011 / 22.03.2011 kurumlar vergisi beyannamesi 22.04.2011'e kadar verilecek.

    Kafamıza takılan bir soru da şu; Tasfiye bitiş tarihi 3.ilanın yayınlandığı 14.04.2010 tarihinden itibaren 1 yıl mıdır? yoksa tasfiyeye giriş tarihinden itibaren 1 yıl mıdır ? Çünkü son beyanname tasfiye bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde veriliyor.

    Tasfiye bitişi 14.04.2011 olursa son beyannamemizi 14.05.2011 tarihinde vermeliyiz. Tasfiye bitişi 23.03.2011 ise 23.04.2011 tarihinekadar vermeliyiz son beyanı. Buna da bir açıklı getirirseniz sevinirim.

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Eylül.2010
    Mesajlar
    269

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Alıntı freezer Nickli Üyeden Alıntı
    Sevgili Ferhat bey

    Beyannameleri şu şekilde verdik ve vereceğiz. Burada bir yanlışlık var mı teyid etmek istiyorum müsadizle.

    Tasfiyeye giriş tarihi : 23.03.2010


    ** 01.01.2010 / 22.03.2010 kıst dönem kurumlar vergisi beyannamesi ve tasfiyeye giriş bilançosu vergi dairesine verildi.

    ** 23.03.2010 / 31.12.2010 kurumlar vergisi beyannamesi 25.04.2011'e kadar verilecek

    ** 01.01.2011 / 22.03.2011 kurumlar vergisi beyannamesi 22.04.2011'e kadar verilecek.

    Kafamıza takılan bir soru da şu; Tasfiye bitiş tarihi 3.ilanın yayınlandığı 14.04.2010 tarihinden itibaren 1 yıl mıdır? yoksa tasfiyeye giriş tarihinden itibaren 1 yıl mıdır ? Çünkü son beyanname tasfiye bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde veriliyor.

    Tasfiye bitişi 14.04.2011 olursa son beyannamemizi 14.05.2011 tarihinde vermeliyiz. Tasfiye bitişi 23.03.2011 ise 23.04.2011 tarihinekadar vermeliyiz son beyanı. Buna da bir açıklı getirirseniz sevinirim.

    Alacaklara yapılan 3.ilandan sonra en az 1 yıl beklenmesi gerekiyor.
    Diğer açıklamalarınız doğrudur. Tasfiye bitişinden sonra 1 ay içinde beyanname verilmelidir.
    Daha henüz stajer.

  9. #9
    ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ferhat isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    3.779

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    Sayın formdaşımın yazdıkları doğru

    ferhat

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Haziran.2008
    Mesajlar
    12

    Ynt: Tasfiye sonu muhasebe kaydı

    23.03.2010 / 31.12.2010 kurumlar vergisi beyannamesini vergi dairesi elden kabul etmedi. E-Beyanname ile 2010 dönemi seçip vermelisiniz dediler. Kıst dönem için bu şekilde bir beyanname sorun olur mu ?

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları
    Konu Sahibi prof67 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 9
    Son Mesaj : 19.Eylül.2013, 15:16
  2. Tasfiye halinde olan şirketin tasfiye sonu kapanış bilançosu
    Konu Sahibi BUSEGAYE Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Kasım.2011, 14:05
  3. KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri
    Konu Sahibi stajer311 Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 5
    Son Mesaj : 13.Ağustos.2011, 18:23
  4. Tasfiye sonu kapanış yevmiye kaydı bütünleme sorusu hk.?
    Konu Sahibi ANIL91 Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 1
    Son Mesaj : 30.Haziran.2011, 10:18
  5. Tasfiye Sonu Muhasebe Kayıtları
    Konu Sahibi SİBEL Forum Vergi Usul Kanunu
    Cevap: 3
    Son Mesaj : 14.Haziran.2007, 09:49

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35