kamu işçi maaş

Konu: Satış İade Kaydı

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    747

    Satış İade Kaydı

    01-01-2014 ile 31-03-2014 arasında 3.500.000 TL satış yapılmış ve maliyetide 3.000.00 TL.Böylece 500.000 TL kar çıkıyor.Ayrıca 70.000 TL satışlarımızdan iade olmuş,ancak cari hesabımıza satış fiyatından işlenmesine rağmen stoklarımıza 40.000 TL maliyet fiyatından girişi yapılmış.Şimdi gelir tablosunu oluştururken 3.500.000 TL olan toplam satışlarımızdan 70.000 TL iadeyi düşüp daha sonra da 40.000 TL malın maliyetini tekrar mı ekleyeceğiz?İşlem nasıl olacak?610 nolu hesaba iadeler işlenmiş ama maliyet kaydı yapılmamış.Teşekkür ederim.


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2012
    Mesajlar
    24
    MErhaba,
    Henüz geçici vergi dönemi geçmediğinden, 610 satıştan iadeler hesabına almanız yeterlidir. Şayet dönem geçmiş olsaydı,
    153- Ticari mallar hes.
    621- Satılan Tic. Maliyeti.

    (İade edilen malın stok hes. Girişi nedeniyle)

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    747
    Biz malları anında stoğumuza alıyoruz zaten şimdi gelir tablosunda şu şekilde yapsak olur mu?
    satış:3.500.000
    iade : 70.000
    kar: 3.430.000
    stmm:3.000.000-40.000) =2.960.000 iade edilen malın maliyetini ekledik.
    net kar :470.000

    Yani kısaca 500.000 kar varken 70.000 iade gelmişti 40.000 maliyetti 30.000 kar vardı şimdi bu 30.000 düşünce 500.000-30.000=470.000 çıkıyor yapılan işlem doğrumudur?

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Ağustos.2012
    Mesajlar
    24
    Zaten 610 ile Maliyetlerden düşülmüş... tekrar 40.000 Tl ilave etmenize anlam veremedim... Şayet dönem geçmiş olsaydı, 621 alacak kaydı yapmak suretiyle dediğiniz şekilde maliyeti de ilave ederdiniz... Diğer meslektaşlar katılır mı bilemiyorum.

  5. #5
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    747
    610 DA ki 70.000 tl yi satışlardan düşersek 70.000 %20 = 14.000 tl avantaj sağlamış oluyoruz.Oysa biz malı 40.000 tl ye mal etmiş ve 70.000 tl ye satmış 30.000 tl kar etmiştik ve 30.000 %20 =6.000 tl vergi ödemiştik.Kısaca satışdan 70.000 düşüp maliyetini de 40.000 tl düşünce 30.000 tl ye denk geliyor düştüğümüz rakam yani 30.000 %20 = 6.000 tl satarken ödediğimiz vergiyi bu dönem düşmüş oluyoruz ve hesap denkleşiyor gibime geliyor acaba diğer arkadaşlar ne düşünüyor saygılar.

  6. #6
    ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mart.2013
    Mesajlar
    2.473
    Sayın tanca,

    tebrik ediyorum bir iş bu kadar karıştırılabilir. Malı 70.000.-- olarak satıp 70.000.-- olarak geri alıyorsanız artık maliyetiniz 70.000.-- TL'dir. 610 hesaba 70.000 olarak aldınızsa stok kayıtlarınız da aynı rakamla olacaktır. Diğer işlemler yanlıştır.
    Saygılar,
    Kevork Simkeşyan

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    747
    sayın kmiskesyan belli ki görmüş geçirmiş ve oldukca da tecrübeli bir büyüğümüzsünüz size saygılarımı sunarım ama mal stoklara girerken zaten maliyet fiyatından girmekte mali envanter stoklarım yukarıda da gayet açık net anlattığım gibi 30.000 TL den giriyor ama caride 70.000 TL sadece dolayısıyla yukarıda da izah ettiğim üzere 70.000 tl ye malı aldığımda 610 dan düştüğümde malın maliyet kaydı ne olacak,bu durumuda göz önüne alın lütfen.Eğer stoğuma dediğiniz gibi alış şeklinde işlesem haklı olabilirdiniz ama 40.000 tl maliyet 70.000 tl satış 30.000 tl kar 6.000 tl ödenen vergi olmuş daha önce şimdi de 70.000 iade malın maliyeti 40.000 tl ters kayıt fark 30.000 tl ve nötrleşmiş oluyor.Acaba ben mi bir şey atladım yada yanlış yorum yapıyorum varsa yanlışım düzeltiniz lütfen.

  8. #8
    bulent249 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    bulent249 isimli Üye şuanda  online konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Aralık.2006
    Mesajlar
    3.800
    Şöyle örnekleyebiliriz. Stokunda (152/153) 40.000 TL.lik mal var. Bu malın tamamını 70.000 TL.ye sattın. Malın tamamı iade oldu bu durumda senin satış karın sıfırdır. Bunu nasıl kayıtlara alacağız.
    Malı sattın 600 hesaba 70.000 TL.(A) İade geldi 610 hesaba 70.000 TL.(B).... Eğer 620/621 hesaba 40.000 TL.(B) verdiysen bunun geri çekilmesi (stoklara verilmesi) gerek, bu kaydı yapmadıysan başka bir şey yapmana gerek yok.
    Diğer hesapları yok sayarsak gelir tablon 600 hesap 70.000 TL., 610 hesap 70.000 TL. olur.

  9. #9
    ksimkesyan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    ksimkesyan isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
    Üyelik tarihi
    Mart.2013
    Mesajlar
    2.473
    Sayın tanca,

    Anlattıklarınız gereksiz. Bir malı satıp geri alıyorsanız geri alım evrakı üzerinde yazan bedel hem muhasebe hem de stok kayıtlar için varsaymanız gereken bedeldir. Fatura üzerindeki bedelden stok girişi yapmamanız bu sonuca sebep olur. Stok giriş kaydınızı düzeltin sorun ortadan kalksın.

    Bir düşünün, bu soruyu tek bir mal için soruyorsunuz, satış adetleri binlerce faturadan bir o kadar da iadesi olan firmalar sizinki gibi bir yol izlerlerse sonuç ne olur.
    Saygılar,
    Kevork Simkeşyan

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Şubat.2006
    Mesajlar
    747
    Sayın Kevork Simkeşyan ben anlattıklarımın gereksiz olduğunu pek düşünmüyorum zira sizin hata yaptığınızı düşünüyorum atladığınız bir durum var.Bakın öncelikli olarak kayıtları bir gözden geçirelim.Kdv göz ardı edilmiştir.

    satış: 120 - 70.000
    600 - 70.000
    621 -40.000
    153- 40.000 böylece firma 70.000-40.000 = 30.000 kar etmiş 6.000 tl vergi ödemiş

    Mal iade geldi:

    610- 70.000
    120- 70.000

    153-40.000
    621- 40.000

    satışlardan 70.000 tl düşüyoruz ama satarken işlenmiş olan stmm ni ki her satıştan sonra malın maliyet kaydı yapılıp kontrol ediliyor ay sonu veya 3 ay sonu yapılmıyor muhasebe bürosu gibi değil işlemler sıcağı sıcağına işleniyor firmanın bünyesinde.Bu sebepten dolayı malı satarken 153-621 hesabı ters işliyor.Sonuçta 70.000 satıştan iade düşüyor ama 621 e işlenmiş olan 40.000 tl de stoklara maliyet fiyatıyla giriyor ve fark 30.000 tl oluyor olay kapanıyor.Sizce de öyle değil mi Sayın Kevork Simkeşyan.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. Satış - Alıştan İade
    Konu Sahibi URUM79 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 20.Temmuz.2015, 14:53
  2. Taksitli Satış Ve İade
    Konu Sahibi tsigalko33 Forum KDV
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 17.Mart.2015, 15:35
  3. Satış İadesinde Satış İskontusunun Muhasebe Kaydı?
    Konu Sahibi kevin Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 17.Aralık.2007, 09:00
  4. Satış İade Faturası
    Konu Sahibi İLKAY Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 37
    Son Mesaj : 05.Nisan.2007, 15:58
  5. Satış İade Kdv si 191 mi 192 mi?
    Konu Sahibi cengizseker Forum KDV
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 29.Kasım.2006, 10:21

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36