Merhaba,

Y firması ücret ve fatura mukabili X firmasına danışmanlık hizmeti veriyor.
Y firması genelde yurtdışına X firması için pazar araştırmalarına gidip geliyor, uçak bileti, konaklama ve diğer masraflar için kendi firması Y adına fatura alıyor. seyahat sonrası yapmış olduğu tüm harcamalarını X firmasına fatura mı etmeli yoksa dekont mu etmeli, fatura edilecekse bunun KDV siz fatura edilmesi doğrumudur. Yurt içinde yapılan masrafları ise almış olduğu KDV dahil fatura tutarı kadar dekont mu etmeli yoksa yansıtma faturası mı kesmelidir, yansıtma faturası kesilirken matrah Y faturanın KDV dahil tutarı olup aynı KDV oranı bindirilerek fatura tanzim edilmesi gerekir,doğrumudur?
saygılar,