kamu işçi maaş

Konu: İnşaatlar Hk.

  1. #1
    Üyelik tarihi
    Aralık.2005
    Mesajlar
    330

    İnşaatlar Hk.

    Merhaba, şu ana kadar gıda işi yapan bir şirketimiz var. Fakat bundan sonra inşaat işine de başlayacak.(Ana sözleşmesinde var). Bina yapıp satacak. (Kat karşılığı veya arsa alıp yapıp satacak) İnşaatla ilgili aldığı faturaları demir,beton,pompa hizmeti, alçı vs. hangi hesaba atmak uygun olur. İnşaatlarla ilgili bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. (Özellikle bunlar hangi hesaba atılır? Kar zarar nasıl hesaplanır gibi)


  2. #2
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    73

    İnşaatlar Hk.

    sayın sera hammadde girişi olan malları 150 ler altında açacağın hesaplarda izlersin örneğin

    150.01 İnş hes 2354 paftada

    150.01.01 demir
    150.01.02 çimento
    150.01.03 kireç
    150.01.04 kereste
    gibi hesaplar açarsın
    hizmet giderlerini 740 alt hesaplarda açarsın
    genel üretim giderleri 730 açarsın vs
    inşaat tamamlandıkça tamamlanan kısmı yarı mamule atarsın örneğin 1 . kat atıldı buna XXX kadar demir ,XXXX kadar çimento XXXX kdar işçilik vs gitti



    150.01.01 xxxx A
    150.01.02 xxxx A
    150.01.03 xxxx A
    151 XXXX B


    inşaatla ilgili her gider hesabını ilgili yansıtması ile 151 yansıtırsın
    740 LARIN HEPSİNİ
    741 İle 151 yansıtıp orada bekletirsin


    inşaat bitene kadar buşekilde yarımamul olarak düşünüp bitiminde 151 leri 152 ye alıp mamul oluşturursun. Kar zararı inşaat bitiminde oluşur kaçliraya sattı isen152 ile arasındaki fark kardır.



    araştırmanızda başarılar ben bukadar katkı yapabilirim.
    sman

  3. #3
    Üyelik tarihi
    Aralık.2005
    Mesajlar
    330

    İnşaatlar Hk.

    Sayın osman, teşekkür ediyorum.
    Diğer arkadaşlardan da böyledir veya değildir şeklinde görüş bekliyorum.
    Herkese iyi çalışmalar...

  4. #4
    Üyelik tarihi
    Aralık.2005
    Mesajlar
    330

    İnşaatlar Hk.

    Arkdaşlar, bulduğum bir kaynakta şöyle diyor:
    Uygulama kolaylığı açısından, inşaat taahhüt işlerinde malzeme kullanımları stok hesaplarından geçirilmeksizin doğrudan gider hesaplarına intikal ettirilir.Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani malzeme alışlarını 150 nolu hesapta mı izlemeliyim yoksa direkt 740 nolu hesabımı kullanmalıyım? Görüşlerinizi bekliyorum...

  5. #5
    turk_bey - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    turk_bey Guest

    !!!

    Tadilata dayalı inşaat taahhüt işlerinde kullanılan malzemelerin 740 Hizmet üretim maliyeti olarak değerlendirilmesi, diğer durumda üretim maliyeti hesaplarının kullanılması gerekir.

  6. #6
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    73

    İnşaatlar Hk.

    bence bütün malzeme girişleri 150 hesab yoluyla yapılmalı zira girişler 740 yapılırsa hammade girdiği gibi hemen işlendi gibi bir durum söz konusu olur . Artan kullanılmayan malzemeyi geri 150 ye nasıl çekeceksiniz bence tdhp aykırı olur. sayın türk_beye aynen katılıyorum
    sman

  7. #7
    Üyelik tarihi
    Haziran.2005
    Mesajlar
    788

    İnşaatlar Hk.

    Kod:
    150. İLK MADDE VE MALZEME 
    
    Üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak üzere işletmede bulundurulan hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, ambalaj malzemesi ve diğer malzemelerin izlendiği hesaptır.
    Sayın sera
    Yap-sat işinde kullandığınız malzemeleri 150 hs takip etmelisiniz.
    Dinçer KUM<br />Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

  8. #8
    Üyelik tarihi
    Kasım.2005
    Mesajlar
    342

    İnşaatlar Hk.

    Kat Karşılığı İnşaat İşinde imalat muhasebesi kayıtları 150-710-711
    720-721, 730,731, 151-152 ve satışta 152-620 Hesaplarında takip edilir.

    Yapılan İş inşaat Taahhüt İşi ise 740-741 ve 622 Hesaplar Gelirler ise Yıl İçi Biten İnş.Taahhüt işlerinde 600, Yıllara Sari İnş.İşlerinde 350,356 Hs.lar ve Yıl Sari İşlerin Maliyetleride dönem sonunda 741,170-176 Hs.kullanılır.

    Kendi Kullanımına tashih için (örneğin Fabrikasının İnşaatı) 150,258 Hs.

  9. #9
    Üyelik tarihi
    Mart.2006
    Mesajlar
    150

    İnşaatlar Hk.

    merhabalar,bizim de gıda işiyle uğraşan firma ek faaliyet olarak kendi arsası üzerinde yap-sat inşaat işine girdi.ve biz alınan demir,çimento,kapı,her ne masraf olursa olsun 740hesabı alt kalemlere ayırarak tüm alınanları buraya işledik ancak geçiçi beyanname dönemlerinde inşaat bitmediği için inşaat giderlerini 151hesabla kapatarak kar/zararı etkilenmesine izin vermedik.ayrıca kdv sinide alt kaleme ayırarak ayrı gösterdik.belki iade falan doğar diye.ve firmanın ymm de bu işleme onay verdi. iyi çalışmalar

  10. #10
    Üyelik tarihi
    Mayıs.2005
    Mesajlar
    104

    İnşaatlar Hk.

    740 hesap kullanılmaz
    150 de hammaddeler biriktilirilip
    kullandıkça 710 hesap işletilir
    ordanda 151 152 hesaplar
    aynen imalat işletmesi kayıtları tutulur

    örn: birisi çeket imal eder
    sende bina imal ediyon

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

  1. İnşaatlar Arsa Alım Giderleri
    Konu Sahibi DERYAADA2 Forum Muhasebe Kayıt Örnekleri ve Muhasebe Dersleri
    Cevap: 6
    Son Mesaj : 13.Kasım.2015, 10:23
  2. Kat Karşılığı İnşaat İşi ; ( Özel İnşaatlar )
    Konu Sahibi aşkınbulduk Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 8
    Son Mesaj : 24.Mayıs.2014, 11:10
  3. Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlar Hk.
    Konu Sahibi smmmfeltach Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
    Cevap: 2
    Son Mesaj : 27.Aralık.2010, 12:49
  4. Kat Karşılığı İnşaatlar
    Konu Sahibi dolap Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
    Cevap: 4
    Son Mesaj : 12.Temmuz.2007, 14:18
  5. 2-3-4 Ay Devam Eden İnşaatlar
    Konu Sahibi stajer311 Forum İş Kanunu Mevzuatı
    Cevap: 0
    Son Mesaj : 06.Temmuz.2006, 17:10

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36