Askeriyeye mal teslimi sonrası, malın geç verilmesi veyahut analiz sonuçlarının istenilen düzeyde çıkmaması nedeniyle istihak ödenirken belli tutarlarda ceza kesintisi yapılıyor. Bu ceza tutarını ise mükellefimin malı aldığı toptancıya anlaşma gereği yansıtma faturası ile yansıtacağız.
Örneğin 10.000tl lik bi istihakkın içinden 1000tl ceza kesmişler. bu tutar defterdarlık muhasebe müd. verilen ödeme emri örneğinde ceza kesintisi diye yazıyor.
Verdiğim mal %8 kdv ye tabi. Bu tutarı karşı tarafa yansıtırken belge düzenim nasıl olmalı?
Ceza tutarı için askeriye adına kdv'li gider pusulası düzenleyip sonra aynı tutarı karşı tarafa kdv li olarak fatura etmek yanlışmı olur? yoksa cezayı direk kdv siz olarak mı karşı tarafa yüklemek gerekir?
Bir dipnot düşmek gerekirse benzer bir uygulama iki vergi mükellefi arasında yapılırken karşı taraf sözleşme gereği, keseceği istihakkı fiyat farkı diye fatura ediyor. ve bunu yapan karşı kurum türkiyenin en büyük şirketlerinden biri olan erdemir. askeriye olayını sormamın en büyük nedeni, cezaya ait olan kdv yi gider pusulası ile indirim konusu yapabilmek? görüş ve önerilerinizi bekliyorum.
Örneğin 10.000tl lik bi istihakkın içinden 1000tl ceza kesmişler. bu tutar defterdarlık muhasebe müd. verilen ödeme emri örneğinde ceza kesintisi diye yazıyor.
Verdiğim mal %8 kdv ye tabi. Bu tutarı karşı tarafa yansıtırken belge düzenim nasıl olmalı?
Ceza tutarı için askeriye adına kdv'li gider pusulası düzenleyip sonra aynı tutarı karşı tarafa kdv li olarak fatura etmek yanlışmı olur? yoksa cezayı direk kdv siz olarak mı karşı tarafa yüklemek gerekir?
Bir dipnot düşmek gerekirse benzer bir uygulama iki vergi mükellefi arasında yapılırken karşı taraf sözleşme gereği, keseceği istihakkı fiyat farkı diye fatura ediyor. ve bunu yapan karşı kurum türkiyenin en büyük şirketlerinden biri olan erdemir. askeriye olayını sormamın en büyük nedeni, cezaya ait olan kdv yi gider pusulası ile indirim konusu yapabilmek? görüş ve önerilerinizi bekliyorum.