Ynt: Ba-Bs Düzeltmelerinde ne yapabiliriz.
Olay biraz karışık.
Eğer bahsettiğiniz faturalar alış faturaları ise;
Limitin üzerinde ise;
Faturaları kesen firmalar Bs formunda beyan etmişler ise;
vb.... gibi uzar;
Doğrusu Ocak/Şubat dönemi KDV ve Ba formuna düzeltme vermeniz.
Ancak KDV de indirim konusu yaparsanız olası incelenme durumunuz söz konusu olur ki bu pek mükellefler tarafından istenmeyen durumdur bu durumda da KDV indiriminden vazgeçebilirsiniz ki matrah azalmasın. Ancak kayıtlara güveniyorsanız o noktada seçim size kalmış. Düzeltme vermeniz halinde ola ki ilgili dönemlerde KDV ödemeniz var ise ödediğiniz tutarları geri almanız lazım, Düzeltmelerden ötürü bir miktar usulsüzlük cezası da çıkacaktır, pek sanmıyorum ancak defterleri yıl sonunu beklemeden dönem sonlarında yazdırıyorsanız bu durumda da faturaların firmanıza geç geldiğini ispatlamanız lazım. Yani konu biraz komplike. Doğru kararı Meslek Mensubu ile birlikte alınız.