S
Serpil YAVUZ
Ziyaretçi
Arkadaşlar, alomaliyenin sitesinde bulunan aşağıda linkini vereceğim makaleyi okudunuz mu? bilmiyorum
orada üstadın yazısına bakarsak;
http://www.alomaliye.com/2008/cumhur_cetin_aylik_babs.htm
Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere işletmenin Şubat dönemine ilişkin vermiş olduğu Ba Formunda yazılı tutar(420.000 YTL) ile yine aynı döneme ilişkin vermiş olduğu Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki ?İndirimler? bölümündeki matrah (750.000 YTL) arasında 330.000 YTL fark bulunmaktadır. İşte bu durumda bu farkın nedenleri idare tarafından araştırılacaktır. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı mı var? Ba Formunda yazılı tutar(500.000 YTL) Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki ?İndirimler? bölümündeki matrah (250.000 YTL) olması durumunda ise Faturasız satış mı var?(İhraç kayıtlı mal alımları ve KDV?siz mal alımları ihmal edilecektir.)
ba-bs ler düzenlenirken ,KDV Beyannamelerindeki rakamlar baz alınıp,kdv siz mal alımları ihmal edilecektir diyor.
Ancak şöyle bir sorun var. büfe,gazete,tekel bayiisi bir mükellef.
bunun ba-bs lerini düzenlerken kdvli satışı çok düşük.kdvsiz tekel,gazete,sigara girişi çıkışı oldukça yüklü.
üstadın dediği gibi,kdv siz alışları ihmal edersem(yok sayarsam )bir ay için örnek vereyim, 150.000.00 ytl lik tekel alışı var.150.000,00 ytl yi yok saymam lazım. e bunu forma yazarsam üstadın yorumu havada kalıyor?
bu durumda olan muhasebeci arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz?konuyu nasıl sonuçlandırıyorsunuz?
orada üstadın yazısına bakarsak;
http://www.alomaliye.com/2008/cumhur_cetin_aylik_babs.htm
Yukarıdaki örnekte görüleceği üzere işletmenin Şubat dönemine ilişkin vermiş olduğu Ba Formunda yazılı tutar(420.000 YTL) ile yine aynı döneme ilişkin vermiş olduğu Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki ?İndirimler? bölümündeki matrah (750.000 YTL) arasında 330.000 YTL fark bulunmaktadır. İşte bu durumda bu farkın nedenleri idare tarafından araştırılacaktır. Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımı mı var? Ba Formunda yazılı tutar(500.000 YTL) Katma Değer Vergisi Beyannamesindeki ?İndirimler? bölümündeki matrah (250.000 YTL) olması durumunda ise Faturasız satış mı var?(İhraç kayıtlı mal alımları ve KDV?siz mal alımları ihmal edilecektir.)
ba-bs ler düzenlenirken ,KDV Beyannamelerindeki rakamlar baz alınıp,kdv siz mal alımları ihmal edilecektir diyor.
Ancak şöyle bir sorun var. büfe,gazete,tekel bayiisi bir mükellef.
bunun ba-bs lerini düzenlerken kdvli satışı çok düşük.kdvsiz tekel,gazete,sigara girişi çıkışı oldukça yüklü.
üstadın dediği gibi,kdv siz alışları ihmal edersem(yok sayarsam )bir ay için örnek vereyim, 150.000.00 ytl lik tekel alışı var.150.000,00 ytl yi yok saymam lazım. e bunu forma yazarsam üstadın yorumu havada kalıyor?
bu durumda olan muhasebeci arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz?konuyu nasıl sonuçlandırıyorsunuz?