fonradar

Birleşmelerde devrolan şirketin kdv' si beyannamede hangi satırda gösterilir.?

metyo

Tanınmış Üye
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Merhaba;
haziran ayı itibarıyla iki limited şirketin birleşmesini tamamlamış bulunmaktayız.Devrolan şirketin devrolduğu tarih itibarıyla cuzi bir devrden kdv sş bulunmaktadır.Aynen devralan şirketin bilançosuna aktarıldı.
Haziran ayı kdv beyannamesi verilirken devralan şirket devrolanın devreden kdv sini hangi satırda gösterecek.
Önceki dönemden devreden kdv ye eklemekten başka seçenek yok gibi görünüyor.Ama bu seferde devralan şirketin önceki dönem devreden kdv tutarı mayıs ayındaki devreden kdv ile uyuşmayacaktır.
Bu konuda tecrübe ve fikirlerini paylaşan arkadaşlara şimdiden teşekür ederim.
 
Ynt: Birleşmelerde devrolan şirketin kdv si beyannamede hang satırda gösterilir.

Münfesih kurumun devreden KDV'sini aynen alıp, diğer şirkete aktarın,Mayıs ve Haziran ayları beyannameleri arasında bir fark olacak elbette ancak bu yasal bir dayanağı olan işlem olacağından problem çıkmayacaktır.
 
Ynt: Birleşmelerde devrolan şirketin kdv si beyannamede hang satırda gösterilir.

2011 senesinde 2 tane birleşme yaptım. hepsinde önceki dönemden devreden KDV rakamına ilave ettim. vergi dairesine açıklayıcı bir dilekçe ile durumu bildirdim.
 
Üst