Dönem sonu işlemleri kkeg

Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
80
Merhaba

dönem sonun kapanış kayıtlarını yapıyorum normalde ticari karım var 6111 sayılı kanun dan yararlandığım için 689 hesablarımı kapattığım da kar zarara dönüyor kapanış kayıtlarım nasıl olmalıdır.
 
Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
80
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

şöyle anlatırsam daha açıklayıcı olurum sanırım

4.gecici vergi

bilanço zararı 795.000 tl
k.k.e.g. 6111 s.y.kanun ort.kasa 1.100.000 tl
kar 305.000 tl
ödenen vergi 61.000 tl


kapanış kayıtlarımı yaptığım da 690 hesab 795.000 tl borç bakiyesi veriyor fakat 305.000 tl kar çıkıyor kafam karıştı işin açıkçası
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Kapanış kayıtlarınızı yaptığınızda 795.000 TL zarar çıkıyor bu sizin ticari zararınızdır.Fakat mali idare bunun 1.100.000-TL sini gider kabul etmediğinden 305.000-TL sizin mali karınızdır.
Burada kapanış hesaplarında 795.000-TL zarar gözükmesi normaldir.O sizin ticari zararınızdır.
 
Üyelik
7 Şub 2010
Mesajlar
175
Konum
İSTANBUL
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

siz zarar etmişsiniz. bu açıktır. kayıtlarınızda bu yönde olmalıdır. hatta yedek akçe bile ayırmayacaksınız. çünkü ticari karınız değil zararınız var.
 
Üyelik
16 Şub 2009
Mesajlar
45
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Merhaba;

371 ...........61000
193 61000



691.........61000
370 .......61000

692 856000
691 61000
690 795000



591........856000
692................856000


Eksik veya yanlış bir durum mevcutsa yaptıklarım düzeltilirse sevinirim..

Kolay Gelsin.......
 
Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
80
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

zarar var ama kkeg (689) hesab ort.ve kasa fazlası nedeniyle zarar görünüyor normalde kar var kapanış kayıtlarım da
600 lü hesabları kapatırken 690 hs borç kalanı veriyor
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Sayın ENGİN;
Normalde zararınız var ve ama mali idare bunu kabul etmediği için mali karınız var.Normalde karım var diye düşünmeyin.Siz kayıtlarda olduğu halde gerçekte olmayan ortaklardan alacakları ve kasa bakiyelerini bilanço kalemlerinden düşmek zorunda kaldınız.Size tanınan bir hakla,vergisini ödeyip.
Bunu bilanço kalemlerinden düştüğünüze göre karşılığı olmalı.Bunun karşılığı da KKEG dir.Başka türlü nasıl izah edeyim bilmiyorum açıkçası...
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Buna benzer sorular daha önce de geldi, ben diğer arkadaşlar cevap vermeye çalıştık, örnek muhasebe kayıtları ile mümkün mertebe anlattık, bu başlıkta Sayın Metyo'nun yaptığı gibi.

Bence TÜRMOB'un acilen mali kar/zarar-ticari kar/zarar, ticari k/z'dan mali k/z'ya geçiş konusunda bir eğitim başlatması lazım. Sadece 6111 bile bu kadar anlaşılması zor durumlar ortaya çıkardıysa, vergi mevzuatının neredeyse %100 tersi olan IFRS/TMS gelince ne olacak düşünmek bile istemiyorum.
 
Üyelik
14 Ocak 2006
Mesajlar
1,029
Konum
BALIKESİR
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Sayın kaynur Ticari karınız ile KKEG rakamlarını ayrı ayrı verebilirmisiniz?
Birinci ve ikinci maddenin sıralamasını değiştirdiğinizde tamam.Son madde de tutar olarak kafam karışmasına rağmen maddenin mantığı açısından doğru.3.yevmiye maddesinde tuhaflık var gibi.O yüzden sizden rakamları ayrı ayrı istedim.
Kolay gelsin...
 
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

Kaynur ' Alıntı:
Merhaba;

371 ...........61000
193 61000



691.........61000
370 .......61000

692 856000
691 61000
690 795000



591........856000
692................856000


Eksik veya yanlış bir durum mevcutsa yaptıklarım düzeltilirse sevinirim..

Kolay Gelsin.......

bir sıkıntı yok hesaplar da.

saygılar,
 
Üyelik
22 Haz 2005
Mesajlar
80
Ynt: Dönem sonu işlemleri kkeg

yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederim
 
Üst