Merhabalar;
Vergi incelemesi sonucu 2014 yılına ait 3 dönemden özel esaslarda olan firmanın faturalarını çıkarttık son düzeltme beyanını da 2016/2.dönem KDV beyannamesi ile yaptım. Ancak yaparken 6736 sayılı kutucuğu işaretlemek isteyip istemediğimiz sordu ve bana makul geldi böylelikle "pis. dzt. ve 6736" sayılı kutucukları işaretleyerek beyannamemi onayladım. Bana son ekranda hem ödeme tablosu(defateni işaretlemiştim) hemde normal beyanname tahakkuk fişini verdi hangisini dikkate almalıyım arasında rakam farkı mevcut?
Vergi incelemesi sonucu 2014 yılına ait 3 dönemden özel esaslarda olan firmanın faturalarını çıkarttık son düzeltme beyanını da 2016/2.dönem KDV beyannamesi ile yaptım. Ancak yaparken 6736 sayılı kutucuğu işaretlemek isteyip istemediğimiz sordu ve bana makul geldi böylelikle "pis. dzt. ve 6736" sayılı kutucukları işaretleyerek beyannamemi onayladım. Bana son ekranda hem ödeme tablosu(defateni işaretlemiştim) hemde normal beyanname tahakkuk fişini verdi hangisini dikkate almalıyım arasında rakam farkı mevcut?