üstatlar saygılar
ltd şti bir mükellef faaliye konusu poliklinik.
bu mükellefim emekli sandığına kesmiş olduğu örneğin. 4. ayda kesmiş olduğu bir ft. 9. ayda hatalı diye iade ediliyor. ve 9.aydada yenisi kesilip gönderiliyor.
dördüncü ayda gelir hesaplarını giren faturayı.9 ayda iade geldiği zaman
örneğin
610
01 İade Gelen Faturalar 1000.00
191
09 İade gelen ft kdvsi 80.00
120
01 resmi kurumlar 1080.00
diye kayıt yapıyorum. yeni kesilen fatura tekrar 600 hesaba kaydediyorum.
söz konusu iade gelen faturanın indirilecek kdvsinide kdv beyannmaesinin 34. satırı olan Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV ye 80.00 ytl yazıyorum
acaba yapmış olduğum uygulama doğrumudr. bu durumla karşılaşan üstatların görüşlerini bekliyorum
saygılar.
ltd şti bir mükellef faaliye konusu poliklinik.
bu mükellefim emekli sandığına kesmiş olduğu örneğin. 4. ayda kesmiş olduğu bir ft. 9. ayda hatalı diye iade ediliyor. ve 9.aydada yenisi kesilip gönderiliyor.
dördüncü ayda gelir hesaplarını giren faturayı.9 ayda iade geldiği zaman
örneğin
610
01 İade Gelen Faturalar 1000.00
191
09 İade gelen ft kdvsi 80.00
120
01 resmi kurumlar 1080.00
diye kayıt yapıyorum. yeni kesilen fatura tekrar 600 hesaba kaydediyorum.
söz konusu iade gelen faturanın indirilecek kdvsinide kdv beyannmaesinin 34. satırı olan Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV ye 80.00 ytl yazıyorum
acaba yapmış olduğum uygulama doğrumudr. bu durumla karşılaşan üstatların görüşlerini bekliyorum
saygılar.