Merhabalar,
Geçici kabul dosyamızın girişinde kullanılan malzemelerle birlikte 20€ değerinde bir katalog da giriş yapılmış fakat çıkışta katalog bizde kalmıştır.
Bununla birlikte çıkışın operasyon fişinde 20€ luk bir fark oluşmakta.
Bu farkı hangi gider hesabına atmalıyız?
Teşekkürler.
Geçici kabul dosyamızın girişinde kullanılan malzemelerle birlikte 20€ değerinde bir katalog da giriş yapılmış fakat çıkışta katalog bizde kalmıştır.
Bununla birlikte çıkışın operasyon fişinde 20€ luk bir fark oluşmakta.
Bu farkı hangi gider hesabına atmalıyız?
Teşekkürler.