Vergi İdaresinin tespiti sonucu mükellef adına verilen 2011/12. döneminde BS formunda 27.500 Tl eksik bildirim yapılmış. Yapılan tespitte ilgili dönemde 27.500 Tl+kdv tutarda satış faturası mükellef tarafından önceki meslektaşa gönderilmediği belirtilmekte maliyede bizden BS formunu hatta KDV beyannamesinide düzeltmemizi istiyor. Biz BS formuyla birlikte kdv beyannamesinide düzeltiyoruz ayrıca 2011 Yıllık gelir vergisi beyannamesinide düzelteceğimiz için sizlere sorum yıllık beyannamede hangi hesapta nasıl bir düzeltme işlemi yapmamız gerekiyor.