turkcell

Geli̇r Vergi̇si̇ Matrah Arttırımı

Üyelik
30 Eyl 2013
Mesajlar
14
Konum
İSTANBUL
merhabalar

bir mükellefimiz işletme usulune göre defter tutmaktayız.bu mükellefimiz mayıs ve kasım ayında toplam 20.194 tl hesaplanan kdv si var.Yıl sonunda zarar etmiş bulunmakta.Şimdi ben kdv artırımı yaptığım zaman,gelir vergisinden de arttırımı yapmak zorundayım.İki dönem hesaplanan kdv çıktığı için.

gelir vergisinden en alt limite göre 12.650 (2015) mi yapıcam?


ayrıca kanunda;
Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte
beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi
bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde,
hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan
vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım
oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar,
mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı
uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük
olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin,
yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.

hangi beyannemede yapıcam.
5/1-a,b de mi? yoksa 5/3-b3 mi? yoksa ikisini birdenmi?

yardımlarınız için teşekkürler...
 

demiral

Tanınmış Üye
Üyelik
16 Eki 2010
Mesajlar
2,246
Konum
İSTANBUL
merhabalar

bir mükellefimiz işletme usulune göre defter tutmaktayız.bu mükellefimiz mayıs ve kasım ayında toplam 20.194 tl hesaplanan kdv si var.Yıl sonunda zarar etmiş bulunmakta.Şimdi ben kdv artırımı yaptığım zaman,gelir vergisinden de arttırımı yapmak zorundayım.İki dönem hesaplanan kdv çıktığı için.

gelir vergisinden en alt limite göre 12.650 (2015) mi yapıcam?


ayrıca kanunda;
Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte
beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi
bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde,
hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan
vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım
oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar,
mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı
uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük
olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin,
yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.

hangi beyannemede yapıcam.
5/1-a,b de mi? yoksa 5/3-b3 mi? yoksa ikisini birdenmi?

yardımlarınız için teşekkürler...

Sayın serkankoc,

2015 takvim yılına ait verdiğiniz yıllık gelir vergisi beyannmesinde matrah beyan ettiğiniz yıla ilişkin vergi matrahını 2015 yılı için asgari oran o/o 15 artırmanız gerekir,fakat sorunuzda zarar beyan olduğunu belirttiğiniz için,

Artırımda bulunmak istediğiniz yıla ait verdiğiniz gelir vergisi beyannnmesinde zarar beyan ettiğiniz için ilgili yıla ait arttıracağınız matrah tutarını işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz için 2015 yılı için 12.650,00 TL'den az olmaması gerekir.

Matrah artırımı için vereceginiz beyannamede damga vergisi ödemeyeceksiniz.
Matrah artırımızdan dolayı arttırılan matrahınıza o/o 20 vergi oranı eklenerek ödeyeceginiz vergi tutarı hesaplanacaktır.

BDP üzerinden yapacaksınız.
 
Üyelik
1 Kas 2016
Mesajlar
5
Konum
istanbul
merhabalar

bir mükellefimiz işletme usulune göre defter tutmaktayız.bu mükellefimiz mayıs ve kasım ayında toplam 20.194 tl hesaplanan kdv si var.Yıl sonunda zarar etmiş bulunmakta.Şimdi ben kdv artırımı yaptığım zaman,gelir vergisinden de arttırımı yapmak zorundayım.İki dönem hesaplanan kdv çıktığı için.

gelir vergisinden en alt limite göre 12.650 (2015) mi yapıcam?


ayrıca kanunda;
Yıl içindeki beyannamelerinin tamamını vermekle birlikte
beyannamelerin sadece bir veya birkaçında hesaplanan vergisi
bulunan mükelleflerin artırım talebinde bulunmaları hâlinde,
hesaplanan vergi bulunan beyannamelerindeki hesaplanan
vergiler toplanacak ve bu toplama, ilgili yıl için öngörülen artırım
oranı uygulanarak artırım tutarı hesaplanacaktır. Ancak bu tutar,
mükellefin gelir/kurumlar vergisi matrah artırımına %18 oranı
uygulanmak suretiyle bulunan tutardan küçük olursa büyük
olan tutar dikkate alınacaktır. Bu kapsama giren mükelleflerin,
yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunmaları zorunludur.

hangi beyannemede yapıcam.
5/1-a,b de mi? yoksa 5/3-b3 mi? yoksa ikisini birdenmi?

yardımlarınız için teşekkürler..

merhaba. 5/1-a,b Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi üzerinden gv sini yapacaksınız. bildirim rakamı da bpd den girip işaretlediğinizde şirket ya da işletme ilgili olması gereken asgari matrahı bildirecek.
gerçek kişi işletme ise 12650
gerçek kişi bilanço ise 18970 olacak
 
Üyelik
1 Kas 2016
Mesajlar
5
Konum
istanbul
merhaba. 5/1-a,b Gelir Vergisi Mükelleflerinde Matrah Artırım Bildirimi üzerinden gv sini yapacaksınız. bildirim rakamı da bpd den girip işaretlediğinizde şirket ya da işletme ilgili olması gereken asgari matrahı bildirecek.
gerçek kişi işletme ise 12650
gerçek kişi bilanço ise 18970 olacak
 
Üst