zaman zaman katlanmış olduğunuz giderleri başka bir firmaya yansıtma ihtiyacınız doğmuştur. bu durumda şu ana kadar yapmış olduğum uygulama ilgili gider hesabına işleyip daha sonrasında yansıtma ftsını kesmiş olduğum zaman 602 hesaba kaydetmekti. fakat bunu böyle yapınca giderlerle ilgili yöneticiler yanlış bilgilendirilmiş oluyor. gerçekte bir gider kalemini olduğundan daha fazla göstermekte. bunu böyle yapmak yerine gider hesabına işlemek yerine 198-Diğer dönen varlıklar hesabına kaydedip daha sonrasında da bu hesabı alacakdırmak yoluyla hesabı kapatsak nasıl olur?