fonradar

Gider yansıtmalarında kullanılması gereken hesap.?

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan batlı
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

batlı

Katkı Sunan Üye
Üyelik
11 Kas 2008
Mesajlar
557
Konum
ANTALYA
zaman zaman katlanmış olduğunuz giderleri başka bir firmaya yansıtma ihtiyacınız doğmuştur. bu durumda şu ana kadar yapmış olduğum uygulama ilgili gider hesabına işleyip daha sonrasında yansıtma ftsını kesmiş olduğum zaman 602 hesaba kaydetmekti. fakat bunu böyle yapınca giderlerle ilgili yöneticiler yanlış bilgilendirilmiş oluyor. gerçekte bir gider kalemini olduğundan daha fazla göstermekte. bunu böyle yapmak yerine gider hesabına işlemek yerine 198-Diğer dönen varlıklar hesabına kaydedip daha sonrasında da bu hesabı alacakdırmak yoluyla hesabı kapatsak nasıl olur?
 
Ynt: Gider yansıtmalarında kullanılması gereken hesap.?

198. nolu Diğer Dönen Varlıklar hesabını bu amaçla kullanabilirsiniz.

önce katlandığınız gideri aktifleştirin.
-------------/--------
198

ilgili hesap
------------/---------

sonrada gider niteliğindeki durumu karşı firmaya yansıttın.
------------/--------
ilgili hesap
198
-----------/---------

gider yansıtma faturalarında, gider-gelir hesapları yerine 198 nolu hesabın kullanılması daha uygun.
 
Ynt: Gider yansıtmalarında kullanılması gereken hesap.?

bu konu başlığı beni de ilgilendiren önemli bir kalem olduğundan sorum şu şekilde;
biz 770 gidere attığımız fakat bu giderde mevcut bakiyenin bir kısmını yurtdışına fatura edeceğiz.
770 hesaptan 198 hesaba ters kayıt atmak pek kafama yatmasa da ne yapılabilir konusunu düşünüyorum.

muhasebe kaydını nasıl yapabilirim acaba?
 
Üst