Merhaba arkadaşlar. Kafama takılan bir konu var,bilgisi olan meslektaşlarım yardımcı olursa sevinirim.
Türkiye'de daimi temsilciliği bulunan yabancı hava taşımacılığı şirketi mükellefim var.
Şifaen sorduğumuz arkadaşlar,bu tür firmaların yıllık vergiden muaf olduğunu söylediler.
Ancak KVK 23.te uluslararası hava taşımacılığında %5 emsal hasılattan bahsediliyor.
Örneğin, 10.000.000 TL bilet kesmiş ise 500.000 TL matrah beyan edeceğiz.
Bu durumda bu gelir için vergi hesaplayacak mıyız, hesaplar isek personel,kırtasiye,
işyeri kirası gibi giderleri indirim konusu yapma hakkımız var mı?
Şimdiden teşekkürler, herkese iyi seneler dilerim.
Türkiye'de daimi temsilciliği bulunan yabancı hava taşımacılığı şirketi mükellefim var.
Şifaen sorduğumuz arkadaşlar,bu tür firmaların yıllık vergiden muaf olduğunu söylediler.
Ancak KVK 23.te uluslararası hava taşımacılığında %5 emsal hasılattan bahsediliyor.
Örneğin, 10.000.000 TL bilet kesmiş ise 500.000 TL matrah beyan edeceğiz.
Bu durumda bu gelir için vergi hesaplayacak mıyız, hesaplar isek personel,kırtasiye,
işyeri kirası gibi giderleri indirim konusu yapma hakkımız var mı?
Şimdiden teşekkürler, herkese iyi seneler dilerim.