Değerli Meslektaşlarım öncelikle merhaba,
Şirket ortakları arasında yapılan devir sözleşmesi gereği şirket aktifine kayıtlı taşınmazlar ve bir miktar nakit para( Şirket hesaplarından ödendi) ile hisse devri gerçekleşti. Devir eden ortak şirkette kayıtlı taşınmazlar ile bir miktar nakit para aldı.
Taşınmazların tapu satışları yapılarak faturaları düzenlendi. Kayıtları aşağıdaki şekilde yaptım yorumlarınızı rica ederim.
NOT: Rakamlar Temsilidir.
1.KAYIT SERMAYE HESABI
2.KAYIT NAKİT ÖDENEN BEDEL
3.KAYIT TAŞINMAZLARIN SATIŞI
Şirket ortakları arasında yapılan devir sözleşmesi gereği şirket aktifine kayıtlı taşınmazlar ve bir miktar nakit para( Şirket hesaplarından ödendi) ile hisse devri gerçekleşti. Devir eden ortak şirkette kayıtlı taşınmazlar ile bir miktar nakit para aldı.
Taşınmazların tapu satışları yapılarak faturaları düzenlendi. Kayıtları aşağıdaki şekilde yaptım yorumlarınızı rica ederim.
NOT: Rakamlar Temsilidir.
1.KAYIT SERMAYE HESABI
500 SERMAYE HS( DEVİR ALAN) | 1.000,00 | |
500 SERMAYE HS ( DEVİR EDEN | 1.000,00 |
2.KAYIT NAKİT ÖDENEN BEDEL
131 ORTAKLAR HS. (DEVİR EDEN) | 100,00 | |
102 BANKALAR HS | 100,00 | |
131 ORTAKLAR HS.(DEVİR ALAN) | 100,00 | |
131 ORTAKLAR HS.(DEVİR EDEN) | 100,00 |
3.KAYIT TAŞINMAZLARIN SATIŞI
600 AMORT.TABİ SABİT KIY.SATIŞI HS | 10.000,00 | |
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ HS | 10.000,00 | |
131 ORTAKLAR HS (DEVİR EDEN) | 10.000,00 | |
252 BİNALAR HS | 5.500,00 | |
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN HS | 1.500,00 | |
679 DİĞER OL.DIŞI G.VE KAR.HS | 6.000,00 | |
131 ORTAKLAR HS( DEVİR ALAN) | 10.000,00 | |
131 ORTAKLAR HS(DEVİR EDEN) | 10.000,00 |