Hizmet ihracatından doğan yüklenilen kdv'nin mahsubu

Üyelik
15 Tem 2008
Mesajlar
98
Konum
Ankara
Merhaba arkadaşlar; hizmet ihracatından doğan yüklenmiş olduğumuz kdv'yi iade prosedürüyle uğraşmayıp ödenecek KDV'den mahsup etmek istiyorum; bdp'den "tam istisna kapsamına giren işlemler" de ki "yüklenilen KDV" tutarını aynen "indirimler" sekmesinde ki 105 numaralı kodu işaretleyip yazacağım değil mi?
İyi çalışmalar.
 
Ynt: Hizmet ihracatından doğan yüklenilen kdv'nin mahsubu

hizmet faturanızı ne şekil de düzenliyorsunuz?

saygılar,
 
Ynt: Hizmet ihracatından doğan yüklenilen kdv'nin mahsubu

Y.Yildiz ' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar; hizmet ihracatından doğan yüklenmiş olduğumuz kdv'yi iade prosedürüyle uğraşmayıp ödenecek KDV'den mahsup etmek istiyorum; bdp'den "tam istisna kapsamına giren işlemler" de ki "yüklenilen KDV" tutarını aynen "indirimler" sekmesinde ki 105 numaralı kodu işaretleyip yazacağım değil mi?
İyi çalışmalar.


Merhaba;
Hizmet ihracatınızın 105 nolu koda uyup uymadığını lütfen kontrol edin.KDV 61 nolu Genel Tebliğ'i okumanızda fayda var.Eğer bu tebliğ şartına uyuyorsa yapmış olduğunuz işlem,105 nolu satırı kullanmanız doğru oalcaktır.61 nolu genel tebliğ şartlarını yerine getirmiyorsanız indirimler bölümünde varsa önceki dönemlerden devreden ind.kdv ve bu döneme ait ind.kdv. satırlarınızı dolduracaksınız.
Tam istisna kapsamına giren işlemler bölümünden 302-Hizmet İhracatı bölümünü seçip dolduracaksınız.
Bunlardan sonra,Mükellefinize ait şifrelerle girebileceğiniz İnternet vergi Dairesi'nden İhracat bilgilerinizi "Mahsuben İade" seçeneğini işaretleyerek dolduracaksınız.
Kolay gelsin.
 
Üst