Merhaba
Biz fabrikaların dış cephesini panel ile kaplama işi yapan bir firmayız. Daha önce biz bu işle ilgili yaptığımız giderleri 740 hesaba alıyorduk. Ancak; işin durumuna göre Mart ayında aldığımız giderlere ait hizmet faturasını Mayıs ayında kesiyorduk. Buda 740 hesapta şişmeye neden oluyor gelir yazmadığımız için zarar oluşuyordu.
Benim sizden öğrenmek istedim; ben 2016 yılında 740 hesaba almam gereken giderleri 153 hesap altında bir hesaba alsam. Kaplama işi bittiğinde faturası kesildiğinde bu şantiyeye ait giderleri 153 hesaptan 740 hesaba aktarsam olur mu?
Bu şekilde gider ve gelirim gerçeği yansıtacaktır.
Değerli Görüşlerinizi Paylaşırsanız Çok Memnun Oluruz.
Biz fabrikaların dış cephesini panel ile kaplama işi yapan bir firmayız. Daha önce biz bu işle ilgili yaptığımız giderleri 740 hesaba alıyorduk. Ancak; işin durumuna göre Mart ayında aldığımız giderlere ait hizmet faturasını Mayıs ayında kesiyorduk. Buda 740 hesapta şişmeye neden oluyor gelir yazmadığımız için zarar oluşuyordu.
Benim sizden öğrenmek istedim; ben 2016 yılında 740 hesaba almam gereken giderleri 153 hesap altında bir hesaba alsam. Kaplama işi bittiğinde faturası kesildiğinde bu şantiyeye ait giderleri 153 hesaptan 740 hesaba aktarsam olur mu?
Bu şekilde gider ve gelirim gerçeği yansıtacaktır.
Değerli Görüşlerinizi Paylaşırsanız Çok Memnun Oluruz.