1-bir kuruma kurumun ihalesi sonucu ile üretiğimiz mamulün satışını yapacağız. (1 yıl süre ile)
2-mamülü kurum adına bayilerimizden biz dağıtacağız.
3- mamülü, nihayi tüketiciye, kurumun dağıttığı kuponlar karşılığında vereceğiz.
4- toplanan kuponları ihalede belirlenen dönem sonlarında kuruma fatura edeceğiz.
planladığım işleyiş ;
ben bayilerime normal irsaliyemi ve faturamı keseceğim. 120-600
onlardan, belirleyeceğim periyotlarda, kendilerine gelen kuponları bana kupon bedeli olarak fatura etmesini isteyeceğim. (fiyat farkı yok kupon ve mamül satışım arasında. kdv aynı ) 157 altında bu kuponları toplayacağım. ay sonuna kuruma fatura edeceğim.
sıkıntı yaşadığım konu şu:
-kuruma kestiğim fatura gelirini 600 altında mı 649 altında kayıtlarıma almalıyım?
-157 hesaba aldığım kuponları 623 hesapla mı kapatmalıyım?
öneri ve farklı görüşleriniz için teşekkür ederim. saygılarımla
2-mamülü kurum adına bayilerimizden biz dağıtacağız.
3- mamülü, nihayi tüketiciye, kurumun dağıttığı kuponlar karşılığında vereceğiz.
4- toplanan kuponları ihalede belirlenen dönem sonlarında kuruma fatura edeceğiz.
planladığım işleyiş ;
ben bayilerime normal irsaliyemi ve faturamı keseceğim. 120-600
onlardan, belirleyeceğim periyotlarda, kendilerine gelen kuponları bana kupon bedeli olarak fatura etmesini isteyeceğim. (fiyat farkı yok kupon ve mamül satışım arasında. kdv aynı ) 157 altında bu kuponları toplayacağım. ay sonuna kuruma fatura edeceğim.
sıkıntı yaşadığım konu şu:
-kuruma kestiğim fatura gelirini 600 altında mı 649 altında kayıtlarıma almalıyım?
-157 hesaba aldığım kuponları 623 hesapla mı kapatmalıyım?
öneri ve farklı görüşleriniz için teşekkür ederim. saygılarımla