fonradar

İhracat İstisnasının Vergi Dairesine Bildirilmesi Zorunlu mu ?

Üyelik
16 Eyl 2014
Mesajlar
25
Konum
istanbul
Gümrükte KDV ödeyerek 1 yıl önce ithal ettiğimiz ticari malları yurtiçinde satamadığımızdan dolayı başka bir ülkeye ihraç ediyoruz. KDV beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde "Mal İhracı" bölümünde matrah kısmına kestiğimiz fatura bedelini yazıyorum ama iade talep etmek istemediğimizden dolayı yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazıyorum. Burası doğru mu? (iade yada mahsup talep edilmeyecek)
İlgili ay içinde kesilen faturaların tarih,tutar, alıcı bilgilerini içeren excel dökümünü vergi dairesine dilekçe olarak veriyorum. Her seferinde memur bana nasılsa iade talep etmiyorsunuz bu dilekçeye ne gerek var diyor. Sizce dilekçe şart mı emin olamadım?
 
Gümrükte KDV ödeyerek 1 yıl önce ithal ettiğimiz ticari malları yurtiçinde satamadığımızdan dolayı başka bir ülkeye ihraç ediyoruz. KDV beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde "Mal İhracı" bölümünde matrah kısmına kestiğimiz fatura bedelini yazıyorum ama iade talep etmek istemediğimizden dolayı yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazıyorum. Burası doğru mu? (iade yada mahsup talep edilmeyecek)
İlgili ay içinde kesilen faturaların tarih,tutar, alıcı bilgilerini içeren excel dökümünü vergi dairesine dilekçe olarak veriyorum. Her seferinde memur bana nasılsa iade talep etmiyorsunuz bu dilekçeye ne gerek var diyor. Sizce dilekçe şart mı emin olamadım?

Yapılan işlemler doğrudur. Vergi dairesinin dediği gibi herhangi bir evrak götürmeye gerek yoktur.
 
Sayın OASE,

Evet eminim, İlgili işlemi yıllardır yapıyorum.
Arkadaşlar kıldan tüy çıkarıyolar,
"
Bu bölümde yer verilen açıklamaya göre, bazı istisna teslimler nedeniyle KDV beyannamesinde iade
talep edilmese dahi, teslimlerin istisna kapsamında olduğuna dair tevsik edici belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi zorunludur. "

Bu cümle tamamen kendi yorumlarıdır.

Kendileri yorum yapıp arkasından ihracatın tevsiki başlığına geçmişler, Artık ihracat bildirimlerinide internetten yapıldığından dolayı GÇB götürmüyoruz bile.


Evet bazı istisnalar var. Mesela Özel Fatura kesiminde(bavul ticareti) Kesilen faturanın bir örneğini götürüyoruz. Yada ihraç kayıtlı satışlarda gönderiliyor. Ama gümrükden kendi adımıza çıkan (GÇB) işlemlerde vergi dairesine götürmeye gerek yoktur.
 
Gümrükte KDV ödeyerek 1 yıl önce ithal ettiğimiz ticari malları yurtiçinde satamadığımızdan dolayı başka bir ülkeye ihraç ediyoruz. KDV beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde "Mal İhracı" bölümünde matrah kısmına kestiğimiz fatura bedelini yazıyorum ama iade talep etmek istemediğimizden dolayı yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazıyorum. Burası doğru mu? (iade yada mahsup talep edilmeyecek)
 
Gümrükte KDV ödeyerek 1 yıl önce ithal ettiğimiz ticari malları yurtiçinde satamadığımızdan dolayı başka bir ülkeye ihraç ediyoruz. KDV beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde "Mal İhracı" bölümünde matrah kısmına kestiğimiz fatura bedelini yazıyorum ama iade talep etmek istemediğimizden dolayı yüklenilen kdv bölümüne sıfır yazıyorum. Burası doğru mu? (iade yada mahsup talep edilmeyecek)

Talebi yok ise doğru. Matrah kısmına Gümrük kapamasının gerçekleştiği gündeki döviz alış kuru x Fatura döviz tutarı olarak hesaplıyorsunuz. Gümrük beyannamesi kapama tarihini vedoptan kontrol edebilirisniz.
 

Benzer konular

Üst