fonradar

İskonto faturası

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan evremm
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyelik
9 Eyl 2009
Mesajlar
93
Konum
kocaeli
Daha sonradan kesilen iskonto faturasında kdv olur mu? Örneğin 611 hesap kullanılırak kayıt yapılırken 391 de kullanılır mı?
 
Ynt: İskonto faturası

611 Sat. İskontoları Hs.
191 İnd. Kdv Hs.

120 Alıcılar Hs.
.................../.......................

kayıt bu şekilde yapılmalıdır.
 
Ynt: İskonto faturası

iskontonun çeşidine göre bu durum değişiklik arz eder. fatura üzerinde toplam matrah üzerinden yapılan bir iskonto varsa burda kdv hesaplanmaz. örneğin
12 ad x malı 1 tl 12 tl
matrah toplamı 12 tl
iskonto 2 tl
matrah 10 tl
kdv 1,80 tl
toplam 11,80 tl
burda yapılan 2 tl lik iskonto bedeline karşılık kdv hesaplanmadı. bunun dışında birde yıllık hedef iskontosu vardır. mesela yıllık toplam ciro üzerinden 20000tl ve üzeri alış yapanlara %10 iskonto uygulamayı tahhüt ettiniz. yıl sonu hesaplarında karşı firma sizden 40000 tl lik mal almış olsun. bu durumda yıllık tahaahhüt edilen bedeli aşmış durumda. bu durumda %10 iskonto yaparsınız. buda 4000 tl eder. yapılan bu iskontoya karşılık karşı tarah size bu bedeli fatura eder. tabi bu 4000 in içinde kdv olup olmayacağı anlaşmanıza bağlıdır. bu durumda fatura muhteviyatı şu şekilde olur.

yıllık iskonto bedeli 3389,83
kdv 610,17
toplam 4000,00
sizin kaydınız
610 3389,83
191 610,17
120 4000
karşı firmanın kaydı
679 - 649 iskonto gelirleri 3389,83
391 610,17
320 4000
şeklinde olacaktır. saygılarımla...
 
Üst