İşletme Gecikme Faizi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mes_ar
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

mes_ar

Tanınmış Üye
Üyelik
23 Mar 2007
Mesajlar
2,040
Konum
İSTANBUL
Merhaba,
arkadaşlar iktisadi işletme kdv yi geç ödemiş ve bundan dolayı 3.00 TL. fazla ödemiş. bu durumda bu miktarı hangi hesapta göstermeliyim?
 
Ynt: İşletme Gecikme Faizi

689 hs alt hesabı olarak k.k.e.g. e atmalısın.
689 genelde k.k.e.g. hs olarak algılanıyor.689 un altında k.k.e.g. alt hs olarak kullanmanda fayda var .çünkü daha sonra bunu geçici vergiye eklemen gerekecek.

iyi çalışmalar
 
Ynt: İşletme Gecikme Faizi

mes_ar ' Alıntı:
Merhaba,
arkadaşlar iktisadi işletme kdv yi geç ödemiş ve bundan dolayı 3.00 TL. fazla ödemiş. bu durumda bu miktarı hangi hesapta göstermeliyim?

Merhaba,

689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar altında takip edebilirsiniz. Belitilen nitelikte gider ve zarar gerçekleştiğinde, bu hesap borçlandırılır. Dönem sonunda 690 Dönem Net Kârı veya Zararı hesabın borcu karşılığında, alacaklandırılarak kapatılır.
 
Ynt: İşletme Gecikme Faizi

geçici vergiyi hesaplarken kanunen kabul edilmeyen gideri gelirlere mi ekleyeceğiz?
 
Ynt: İşletme Gecikme Faizi

yoksa giderlerden mi düşeceğiz? Sormak istediğim; serbest meslek kazançlarına ilişkin bildirimlerde gayrisafi hasılat ve indirilecek giderler kısmı var. Bunu nereye koyacağız?
 
Üst