A.Ş.'miz 2006 yılında bir iştirakinin kar dağıtımı sonucunda 18000 YTL temettü geliri elde etmiştir.
1- Ödeme yapan iştirakimiz bu tutardan stopaj yapmalı mıydı?
2- Biz Kurumlar veya Geçici Vergi Beyannamemizde "10-Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna" satırında gösterip Vergi matrahından bu tutarı düşmeli miyiz?
Bu tutar , vergi martahının dışında mıdır ?
Teşekkürler..
1- Ödeme yapan iştirakimiz bu tutardan stopaj yapmalı mıydı?
2- Biz Kurumlar veya Geçici Vergi Beyannamemizde "10-Zarar Dahi Olsa İndirilecek İstisna" satırında gösterip Vergi matrahından bu tutarı düşmeli miyiz?
Bu tutar , vergi martahının dışında mıdır ?
Teşekkürler..