fonradar

İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan ToNy
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Üyelik
6 Ağu 2009
Mesajlar
26
Konum
İstanbul
Herkese selamlar... :)

Muhasebesini tutmakta olduğum bir firmam Amerika'dan X Bankasının Leasing yoluyla bir demirbaş almıştır...

Demirbaşın fatura rakamı, 52.500,00 $ dır. Ödeme planına baktığımda ise, aylık 2130,00 $ + 383,49 $ KDV si şeklinde toplamda 2.515,00 $ bankaya geri ödeme yapılmaktadır... (24 taksit)

Bu işlemin muhasebe kaydında herhangi bir yanlışık yada eksiklik yapmak istemediğimden, sizlerin yardımına başvurmak istedim...

Teşekkürler... :)
 
Ynt: İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!

Finansal kiralama ile aldığınız için bu demirbaşı 265 F.Kir. Konusu Kıymetler gibi bir hesapta takip edebilirsiniz. Öncelikle faiz ve anapara ödemelerini ayrıştırmanız lazım. Çünkü varlığın aktife girdiği yıla ilişkin faiz giderleri varlığın maliyetine eklenmelidir. İlerleyen yıllardaki faiz ödemelerini doğrudan gidere atabilirsiniz. Ödeme planlarında genelde faiz ve anapara ödemesi ayrıştırılır zaten.

İlk kayıt şöyle olmalı;

265 F.Kir. Konusu Kıymetler (AnaparaxKur)

302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ.MAL.(-) (ilk yıla ilişkin faiz gideri x kur)

402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ.MAL.(-) (gelecek yıllar faiz gideri x kur)

301 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (İlk sene ödeyeceklerin)

401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Gelecek yıllarda ödeyeceklerin)

İlk yıla ilişkin faiz ve kur farkı giderlerini şu kayıtla maliyete atabiliriz

265 F.Kir. Konusu Kıymetler XXXX
302 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇ.MAL.(-) XXXX

Sonraki yıllara ilşkin faiz giderleri ve kru farkı giderleri zaten doğrudan giderleştirilir. Onlarda bir sorun doğmaz.
 
Ynt: İthalat ile alınan, Leasing li Demirbaşın muhasebe kaydı... !!!

Sayın Serhat_ yardımınız için teşekkür ederim... :)
 
Üst