Merhabalar,
Öncelikle kusuruma bakmayın meslekte yeni sayılır olduğum için belki çoğunuza basit gelecek bir sorum olacak.
Geçen ay ki KDV 1 beyannamesinde haziran ayına ait olan 302-hizmet ihracatı faturasını mayıs ayıymış gibi beyan etmişim ve bu ay haziran ayını hazırlarken farkettim maalesef ki. Şimdi mayısa düzeltme verip haziranda mı beyan etmem gerekir yoksa hiç bu ay beyan etmeyeyim ilerde kurumlar beyannamesinde mi düzeltmem gerekir nasıl ilerlemek daha efektif olur acaba?
Bir de artık KDV 2 beyannamesini önce hazırlayıp artık KDV 1 beyannsmesinde 109-sorumlu sıfatıyla ödenen kdv kulakçığında bildirmeye başladık fakat bu ay ilk defa boş KDV 2 beyannamesi verdim ve sadece 308 tl damga tahakkukunu ödedim. Onu mu doldurmak gerekir kulakçığa yoksa boş mu bırakmak gerekir.
Sabrınız ve yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler,
İyi Çalışmalar hepinize
Öncelikle kusuruma bakmayın meslekte yeni sayılır olduğum için belki çoğunuza basit gelecek bir sorum olacak.
Geçen ay ki KDV 1 beyannamesinde haziran ayına ait olan 302-hizmet ihracatı faturasını mayıs ayıymış gibi beyan etmişim ve bu ay haziran ayını hazırlarken farkettim maalesef ki. Şimdi mayısa düzeltme verip haziranda mı beyan etmem gerekir yoksa hiç bu ay beyan etmeyeyim ilerde kurumlar beyannamesinde mi düzeltmem gerekir nasıl ilerlemek daha efektif olur acaba?
Bir de artık KDV 2 beyannamesini önce hazırlayıp artık KDV 1 beyannsmesinde 109-sorumlu sıfatıyla ödenen kdv kulakçığında bildirmeye başladık fakat bu ay ilk defa boş KDV 2 beyannamesi verdim ve sadece 308 tl damga tahakkukunu ödedim. Onu mu doldurmak gerekir kulakçığa yoksa boş mu bırakmak gerekir.
Sabrınız ve yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler,
İyi Çalışmalar hepinize