merhabalar,
2009/02 ayında bilanço esasına tabi bir gelir vergisi mükellefi devraldık.
ancak öyle kötü bir durum var ki içinden çıkamıyorum.
*mükellefin 2005/11 döneminden 2005/12 dönemine devreden kdv si hatalı ve 2006/06, 2007/06-10 , 2008/03 dönemlerinde de devreden kdv hatalı, bu konu ile ilgili düzeltmelerin yapılması için 2009 yılında yazı gelmiş.eski muhasebeci düzeltmeleri yaparken kdv ödemesi çıkıyor diye 2005/12 döneminde ind.kdv.yi arttırmış.
*dün beni vergi dairesinden memur aradı. indirilecek kdv.yi yükseltmişsiniz. vergi kaybı var. düzeltmeleri yapıp verin yoksa incelemeye alacağız diye. eski muhasebeciyi aradım ulaşamıyorum. eğer bu şekilde düzeltmeleri yaparsam, 20.000-25.000 tl ödeme çıkıyor.
*diğer bir konuda eski muhasebeci arkadaş bazı dönemlerde "beyannemeyi yetiştiremiyorum,sonra düzelt me veririm "diye uydurma rakamlarla kdv beyannamesi yapmış. aslında normal faturaları işlese yukarıda yazılı kdv ödemeleri çıkmayacak. ayrıca hiç bir defteride yazdırmamış.
* şimdi ben ne yapayım, incelemeye razı olup, evrakları düzgün şekilde girip, düzeltme beyannamelerini öyle mi vereyim. yoksa elimdeki beyannamelere göremi düzeltme yapayım. hangisi mükellef için hayırlı olur. Çok acill konu ile ilgili bilgili arkadaşlardan düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını bekliyorum..
2009/02 ayında bilanço esasına tabi bir gelir vergisi mükellefi devraldık.
ancak öyle kötü bir durum var ki içinden çıkamıyorum.
*mükellefin 2005/11 döneminden 2005/12 dönemine devreden kdv si hatalı ve 2006/06, 2007/06-10 , 2008/03 dönemlerinde de devreden kdv hatalı, bu konu ile ilgili düzeltmelerin yapılması için 2009 yılında yazı gelmiş.eski muhasebeci düzeltmeleri yaparken kdv ödemesi çıkıyor diye 2005/12 döneminde ind.kdv.yi arttırmış.
*dün beni vergi dairesinden memur aradı. indirilecek kdv.yi yükseltmişsiniz. vergi kaybı var. düzeltmeleri yapıp verin yoksa incelemeye alacağız diye. eski muhasebeciyi aradım ulaşamıyorum. eğer bu şekilde düzeltmeleri yaparsam, 20.000-25.000 tl ödeme çıkıyor.
*diğer bir konuda eski muhasebeci arkadaş bazı dönemlerde "beyannemeyi yetiştiremiyorum,sonra düzelt me veririm "diye uydurma rakamlarla kdv beyannamesi yapmış. aslında normal faturaları işlese yukarıda yazılı kdv ödemeleri çıkmayacak. ayrıca hiç bir defteride yazdırmamış.
* şimdi ben ne yapayım, incelemeye razı olup, evrakları düzgün şekilde girip, düzeltme beyannamelerini öyle mi vereyim. yoksa elimdeki beyannamelere göremi düzeltme yapayım. hangisi mükellef için hayırlı olur. Çok acill konu ile ilgili bilgili arkadaşlardan düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmalarını bekliyorum..