kdv beyannamesi gönderilirken %1-%8-%18 hepsini ve matrahını tam olarak beyannameye yazıyoruz ancak yurtdışına yapılan kd siz satışlar ile yurtiçinde gümrükte yapınan kdv siz devirlerde bu rakam nereye yazılıyor zira şirketin smmm si bu kdv siz tutarları hiç yazmıyor gerek yok diyor sizce sıkıntı olmaz mı 191kdv matrahında sıkıntı yok ama 391 satışların hesaplanan kdv matrahı gelir tablosundaki 600-601 toplamı olmayacak mı yoksa sadece kdv li satılan malın matrahı mı yazılacak teşekkürler.