KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Merhaba

Şirketler için KKEG leri 770 nolu hesap altında açılmış alt (770,50) hesapta takip ediyoruz. Ayrıca 900 nazım hesaplarda takip etmiyoruz.

Şirketin blanço karının 40.000.00 tl olduğunu varsayalım. 5000.00 TL de 770.50 de KKEG miz var.

Yıl sonu işlemlerimizi oluşturduğumuzda (bilgisayar ile otomatik dönem sonu işlemleri) Gelir tablomuz ve blancomuzda (Kurumlar beyannamesi ekindeki) 40,000.00 TL karımız gözüküyor.

Kurumlar vergisi beyannamemize de ticari blanço karımızı: 40,000.00 TL, KKEG ler:5000.00 TL toplam: 45.000 TL olarak çıkıyor.

Bu şekilde beyanların gönderilmesi doğrumudur? Doğru değilse nasıl yapmamız gerekebilir.

Teşekkür ederim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,860
Konum
İSTANBUL
Ynt: KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

stajer311 ' Alıntı:
Merhaba

Şirketler için KKEG leri 770 nolu hesap altında açılmış alt (770,50) hesapta takip ediyoruz. Ayrıca 900 nazım hesaplarda takip etmiyoruz.

Şirketin blanço karının 40.000.00 tl olduğunu varsayalım. 5000.00 TL de 770.50 de KKEG miz var.

Yıl sonu işlemlerimizi oluşturduğumuzda (bilgisayar ile otomatik dönem sonu işlemleri) Gelir tablomuz ve blancomuzda (Kurumlar beyannamesi ekindeki) 40,000.00 TL karımız gözüküyor.

Kurumlar vergisi beyannamemize de ticari blanço karımızı: 40,000.00 TL, KKEG ler:5000.00 TL toplam: 45.000 TL olarak çıkıyor.

Bu şekilde beyanların gönderilmesi doğrumudur? Doğru değilse nasıl yapmamız gerekebilir.

Teşekkür ederim.

Sevgili fordaşım buraya kadar anlattığınızda bir hata yok yanlız 770.50 hesaba atılan KKEG'ler 900-Nazım hesaplardada takip edilse daha kolya olur.Diğer yönden Bilgisayaraınızın oluşturduğu''Yıl sonu işlemlerimizi oluşturduğumuzda Gelir tablonuz ve bilançonuzda (Kurumlar beyannamesi ekindeki) 40,000.00 TL karınız gözükmesi, Kurumlar vergisi beyannamemize de ticari blanço karımızı: 40,000.00 TL, KKEG ler:5000.00 TL toplam: 45.000 TL olarak çıkması doğru.Yani Beyannamenizin ön yüzünde Matrah bildirimi kısmında Ticari Bilanço kısmında 40.000.-tl hemen altında bulunan K.K:E.G kısmında ise 5.000.-tl gözükmesi lazım


ferhat
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Ynt: KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

ferhat ' Alıntı:
stajer311 ' Alıntı:
Merhaba

Şirketler için KKEG leri 770 nolu hesap altında açılmış alt (770,50) hesapta takip ediyoruz. Ayrıca 900 nazım hesaplarda takip etmiyoruz.

Şirketin blanço karının 40.000.00 tl olduğunu varsayalım. 5000.00 TL de 770.50 de KKEG miz var.

Yıl sonu işlemlerimizi oluşturduğumuzda (bilgisayar ile otomatik dönem sonu işlemleri) Gelir tablomuz ve blancomuzda (Kurumlar beyannamesi ekindeki) 40,000.00 TL karımız gözüküyor.

Kurumlar vergisi beyannamemize de ticari blanço karımızı: 40,000.00 TL, KKEG ler:5000.00 TL toplam: 45.000 TL olarak çıkıyor.

Bu şekilde beyanların gönderilmesi doğrumudur? Doğru değilse nasıl yapmamız gerekebilir.

Teşekkür ederim.

Sevgili fordaşım buraya kadar anlattığınızda bir hata yok yanlız 770.50 hesaba atılan KKEG'ler 900-Nazım hesaplardada takip edilse daha kolya olur.Diğer yönden Bilgisayaraınızın oluşturduğu''Yıl sonu işlemlerimizi oluşturduğumuzda Gelir tablonuz ve bilançonuzda (Kurumlar beyannamesi ekindeki) 40,000.00 TL karınız gözükmesi, Kurumlar vergisi beyannamemize de ticari blanço karımızı: 40,000.00 TL, KKEG ler:5000.00 TL toplam: 45.000 TL olarak çıkması doğru.Yani Beyannamenizin ön yüzünde Matrah bildirimi kısmında Ticari Bilanço kısmında 40.000.-tl hemen altında bulunan K.K:E.G kısmında ise 5.000.-tl gözükmesi lazım


ferhat


İlginiz ve cebınız için teşekkür ederim. 900 nazım hesaplarda takip edersek yıl sonu dönem sonu işlemlerinde 900 lü hesapların kapanış fişinde çıkmaması için nasıl bir muhasebe kaydı yapmamız gerekir. Kısacası dönem içinde ve dönem sonundaki muhasebe kaydını nasıl yapabiliriz. Teşekkürler.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,515
Konum
İstanbul
Ynt: KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

900'lü hesapları ters çalıştırarak kapatınız.
dönem içinde örneğin
900
901 yapmışsanız
dönem sonunda kapanış fişinden önce veya gelir gider hesaplarının kapanışından önce
901
900 maddesi yaparsanız sorun kalmayacaktır
Saygılar
 
Üyelik
16 May 2006
Mesajlar
318
Ynt: KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

Bir firmanın ticari blanço karı 2. geçici vergi döneminde gelir tablosunda 150.000 Tl olması gerekiyor.
Fakat bu dönemde 650.000 TL kasa fazlalaığından dolayı kasa affından yararlandığı için 650.000 TL yi KKEG lere attığımızda ticari blanço karı gelir tablosunda 500.000 TL zarar olarak gözüküyor. Geçici vergi beyannamesinde ticari blanço zararı (500.000 TL)+KKEG (650.000 TL) toplamı =150.000 TL Kar olarak gözüküyor.

Gelir tablosundaki 500.000 TL zarar çıkması normalmıdır? Firma için sıkıntı doğurabilir mi. Yapılması gerekenler varmıdır?

Teşekkürler.
 
Üyelik
31 Eki 2008
Mesajlar
1,611
Konum
İstanbul
Ynt: KKEG ler Muhasebe Kaydı Dönem Sonu İşlemleri

Geçici vergide zarar gözükecektir.Yapılacak bir şey yok ancak finans kurumlarına verdiğinizde bir şekilde dipnot olarak bilgilendirdiğinizde geri dönüşlerin önüne geçmiş olursunuz.
 
Üst