fonradar

Kümülatif Sorunu

Üyelik
27 Ara 2016
Mesajlar
4
Konum
ankara
merhabalar saygıdeğer üstadlar iş değişikliği yaptım ve hatalar yapmaya başladım. Problemim şu kdv beyannamesi hesaplatırken 600 ün alt hesabının birinin tanımını yapmamışım. Daha doğrusu benden önceki arkadaşın 600 ü toplu tanım yaptığını varsayarak. Yeni bir hesap açıp 3 ay buradan bu hesapla ilgili satışlarda işlem gördüm.

391 tanımlı olduğu için herhangi bir kdv değişikliği söz konusu değil kümülatif düşük gözüküyor.

bugün mizanı elime aldığım o acı tabloyu gördüm. Bunu nasıl düzeltebilirim, Düzeltme beyannamesi mi vermem mi gerekir. ne yapmam lazım bana bir yardımcı olursanız.
 
merhabalar saygıdeğer üstadlar iş değişikliği yaptım ve hatalar yapmaya başladım. Problemim şu kdv beyannamesi hesaplatırken 600 ün alt hesabının birinin tanımını yapmamışım. Daha doğrusu benden önceki arkadaşın 600 ü toplu tanım yaptığını varsayarak. Yeni bir hesap açıp 3 ay buradan bu hesapla ilgili satışlarda işlem gördüm.

391 tanımlı olduğu için herhangi bir kdv değişikliği söz konusu değil kümülatif düşük gözüküyor.

bugün mizanı elime aldığım o acı tabloyu gördüm. Bunu nasıl düzeltebilirim, Düzeltme beyannamesi mi vermem mi gerekir. ne yapmam lazım bana bir yardımcı olursanız.
Merhaba
Düzeltme beyannamesi ile yapabilirsiniz, düzeltme sebebini düzgün bir şekilde açıklamanızda ve tekrar vergi dairesine durumu anlatan bir dilekçe ile başvurmanızda fayda var. Kdv düzgün olabilir fakat Satışlar gelir ve gideri etkiliyor.
 
Merhaba
Düzeltme beyannamesi ile yapabilirsiniz, düzeltme sebebini düzgün bir şekilde açıklamanızda ve tekrar vergi dairesine durumu anlatan bir dilekçe ile başvurmanızda fayda var. Kdv düzgün olabilir fakat Satışlar gelir ve gideri etkiliyor.

nasıl bir açıklama yapmalıyım acaba?
 
nasıl bir açıklama yapmalıyım acaba?
Program sebebi ile hesaplanan kdv matrahının yanlış olduğunu ve bununla birlikte kümülatif rakamın etkilendiğini belirtiniz.
Vereceğiniz dilekçede ise yanlış olan dönemlerin 600 ve 391 hesabın muavinini vergi dairesine verebilirsiniz.
 
Program sebebi ile hesaplanan kdv matrahının yanlış olduğunu ve bununla birlikte kümülatif rakamın etkilendiğini belirtiniz.
Vereceğiniz dilekçede ise yanlış olan dönemlerin 600 ve 391 hesabın muavinini vergi dairesine verebilirsiniz.

çok teşekkür ederim 3 ayın düzeltmesini vericem şimdi 10. aydan kaynaklanıyor. tekrar teşekkür ederim
 

Benzer konular

Üst