Kurumlar Vergisi ve Transfer Fiyatlandırması

Kızıldereli

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Kolay gelsin
Bizim firma Kartal vergi dairesine bağlı bir kurumlar vergisi mükellefi ltd.dir benim anladı transfer fiyatlandırmasında form doldurmada normal kurumlar vergisi mükellefleri sadece yurtdışı ilişkili yapılan işlemleri form u dolduracak yani yurtiçi ilişkili kişi ve kurumlarla yapılan işlemler için herhangi bir işlem yapmayacağız bu doğrumudur
çünkü bizim firmanın ortağının başka bir firmadada ortaklığı var ve bu firma ile devamlı ticaret yapıyoruz diğer firmada yurtiçi firma bu halde biz bu işlemler için kesinlikle transfer fiyatlandırması formu doldurmayacağız sadece yurtdışı olsa idi dolduracaktık birde ortağımızda devamlı şirketten para alımları oluyor heralde bu olayda yurtiçi olduğundan bildirilmeyecek
Teşekkürler
 
Ynt: Kurumlar vergisi ve transfer fiyatlandırması

sayın kızıldereli tüm kurumlar vergisi mükellefleri 18.11.2007 tarihinde yayınlanan tebliğe
göre "TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM"u doldurmak zorundadır beyanname ekleri bölümünde olan
bölümü,sizin dediğiniz raporla alakalı ''Ayrıca, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak (Ek 3)'de yer alan formata uygun şekilde, aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içeren "YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU"nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.''sizin dediğiniz bu bölüm,kolay gelsin.
 
Üst