Karışık bi hesap sorucam. Yada ben karıştırdım. Yardımlarınızı bekliyorum lütfen.
Çalıştığım firmada stok kontrolü için şöyle birşey yaptım. Stok çıkışlarını tutar olarak kdv iadesi için düzenlediğim yüklenilen kdv listesinden alıyorum. 2009 yılı için dönem başı stoklarımı ve dönem içi alışlarımı tespit ettim ve 2009 da her ay için yaptığım yüklenim listedeki harcadığım hammaddeleri toplam stoğumdan düşerek dönem sonu stoğumu buldum rakamlar aşağıda yazdığım gibi.
2009 dönem başı stoklarım ve d.içi alışlarım aşağıdaki gibi
150 İMM................. 1.405.417
151 YM.......................441.225
152 Mamul..............1.054.224
157 Diğer Stok..........160.891
Toplam DBS.............3.061.759
D.içi alışlar...............2.233.208
Toplam STOK...........5.294.968 TL
Yüklenilen KDV listesinden aldığım toplam stok çıkışları tutarı : 2.728.246
Buna göre oluşan dönem sonu stok tutarım : 2.566.722 TL dedim.
Daha sonra dönem sonu depodan aldığım stokların tutarlarını tespit edip bir değer çıkardım ve aşağıdaki tutarlara ulaştım.
2009 Dönem sonu stoklarım
150 İMM......................507.188
151 YM........................230.351
152 Mamül..................109.981
157 Diğer Stok............190.108
Toplam DSS ...............1.037.628 TL
Kontrol amacıyla yaptığım bu işlem sonucu fiili stok ile yüklenim kdv listesine göre yaptığım stok arasında 1.530.000 TL kadar fark olduğunu gördüm.
Şimdi sormak istediğim şu. Fark bu kadar diyebilirmiyiz. Kafamı karıştıran nokta şurası. Dönem başı stok olarak aldığım 151 ve 152 hesapların içinde 720 ve 730 hesapta var. fakat ben 2009 dönem sonu stoğumda 720 ve 730 hesabı dağıtmadım. 2009 da oluşan 720 ve 730 hesaplarım aşağıdaki gibidir. 2009 da 720 ve 730 hesap toplamam 1.076 TL kadar. Bu rakamın tamamı 151 ve 152 hesaba gider mi ?
2009 720 Hesap Toplamı.........148.000
730 Hesap Toplamı.........928.000
Çalıştığım firmada stok kontrolü için şöyle birşey yaptım. Stok çıkışlarını tutar olarak kdv iadesi için düzenlediğim yüklenilen kdv listesinden alıyorum. 2009 yılı için dönem başı stoklarımı ve dönem içi alışlarımı tespit ettim ve 2009 da her ay için yaptığım yüklenim listedeki harcadığım hammaddeleri toplam stoğumdan düşerek dönem sonu stoğumu buldum rakamlar aşağıda yazdığım gibi.
2009 dönem başı stoklarım ve d.içi alışlarım aşağıdaki gibi
150 İMM................. 1.405.417
151 YM.......................441.225
152 Mamul..............1.054.224
157 Diğer Stok..........160.891
Toplam DBS.............3.061.759
D.içi alışlar...............2.233.208
Toplam STOK...........5.294.968 TL
Yüklenilen KDV listesinden aldığım toplam stok çıkışları tutarı : 2.728.246
Buna göre oluşan dönem sonu stok tutarım : 2.566.722 TL dedim.
Daha sonra dönem sonu depodan aldığım stokların tutarlarını tespit edip bir değer çıkardım ve aşağıdaki tutarlara ulaştım.
2009 Dönem sonu stoklarım
150 İMM......................507.188
151 YM........................230.351
152 Mamül..................109.981
157 Diğer Stok............190.108
Toplam DSS ...............1.037.628 TL
Kontrol amacıyla yaptığım bu işlem sonucu fiili stok ile yüklenim kdv listesine göre yaptığım stok arasında 1.530.000 TL kadar fark olduğunu gördüm.
Şimdi sormak istediğim şu. Fark bu kadar diyebilirmiyiz. Kafamı karıştıran nokta şurası. Dönem başı stok olarak aldığım 151 ve 152 hesapların içinde 720 ve 730 hesapta var. fakat ben 2009 dönem sonu stoğumda 720 ve 730 hesabı dağıtmadım. 2009 da oluşan 720 ve 730 hesaplarım aşağıdaki gibidir. 2009 da 720 ve 730 hesap toplamam 1.076 TL kadar. Bu rakamın tamamı 151 ve 152 hesaba gider mi ?
2009 720 Hesap Toplamı.........148.000
730 Hesap Toplamı.........928.000