Gelir tablosu hesaplanırken satıştan iadeler düşülüyor.Şöyle bir formülümüz var dönem başı stok + dönem içi girişler - döem sonu stok = stmm bu şekilde biz ön muhasebede stok programı ve ortalama maliyet hesapladığımız için mali müşavirimize dönem başı ve dönem sonu stoğunu bildirince o da bu formülden stmm ni buluyor.Ancak şöyle bir durum var biz sattığımız malı iade alıyoruz ve malliyet fiyatından stoklarımıza giriş yapıyoruz böylece smmm ye verdiğimiz dönem sonu stoğunda elbetteki satıştan iade de var geri almışım stoğuma.Şimdi sağlamasını yapıyoruz tek tek dönem başı stoğun üzerine alışları giriyor ve dönem sonu stoğumu düşüyor sen yanlış hesaplamışsın biz iadeleri zaten satışlardan düştük dönem içi alışları ekleyeceksin ama satıştan iadeyi eklemeyeceksin diyor ve bana oldukca mantıksız geliyor ben satığğım malı iade almışım stoğuma dahil etmişim maliyet fiyatından girmişim sizce hangi uygulama doğru