arkadaşlar benim 2 tane kantin mükellefim var bilindiği gibi bunların ödediği kiraları 2 nolu katmadeğer vergisi beyannamesi ile ödeme yapiyoruz benim bu hususta sormak istediğim benim mükelleflerim kiralarını düzenliği ödemiyorlar bense düzenli olrak 2 nolu kdv beyannamesi veriyorum ve tutarıda gider olarak deftere yansıtıyorum acaba benim yaptığım doğrumu yoksa nasıl olmalı açıklarsanız sevinirim
giderlerştirme sebebim bende 2 nolu beyanname ile parasını ödediğimden
ödenmediği halde beyanname verme sebebim ise vergi dairesinde şefe sormuştum düzenli olarak sen beyannamelerimi vermemi söylemişti
bana yardımcı olursanırım sevinirim
teşekkürler...
giderlerştirme sebebim bende 2 nolu beyanname ile parasını ödediğimden
ödenmediği halde beyanname verme sebebim ise vergi dairesinde şefe sormuştum düzenli olarak sen beyannamelerimi vermemi söylemişti
bana yardımcı olursanırım sevinirim
teşekkürler...