6. Ay Faturasının 8. Ayda Visa ile Tahsili

serhat durmus

Katkı Sunan Üye
Üyelik
14 Haz 2005
Mesajlar
367
6. ve 7. aylara ait açık kestiğimiz faturaları, müşterilerimiz şimdi gelip visa kartları ile ödediler kdv beyannamesine visalı satışlara bunları dahil etsek bir türlü etmesek bir türlü
 
sayın serhat durmuş

Tahsilatını yeni yapmış olduğundan dolayı yani kasana para girmemiş, önceden cari hesaplar çalışmış bunun için bir dilekçe ile toplam tutarı maliyeye belirtebilirsin ve bu ayın kdv beyannamesine ekleyebilirsin
 
Hangi ayın KDV beyannamesinde tahsil etmişsen o dönem beyannamesinde bildirmelisin bence, eğer ilgili ayın POS toplamı satışlardan fazla ise V.D. gerek gördüğünde bunun açıklamasını isteyebilir o zaman bu durumu açıklayıcı bir dilekçe yazarsın, ama bunu hangi bir beyannamenin ekine koyacaksın benim görüşüm V.D. istediği zaman cevabının yazıması yönündedir.
 
eryol50' Alıntı:
Hangi ayın KDV beyannamesinde tahsil etmişsen o dönem beyannamesinde bildirmelisin bence, eğer ilgili ayın POS toplamı satışlardan fazla ise


Böyle bir durumda beyanname verilirken bilgi verilmesi daha doğru olur çünkü vergi dairesi fark ederse bunun açıklamasını dilekçe ile değil dosyayı inceleme olarak tercih edebilir. Buda daha ağır bir yükümlülük.
 
Sayın serhat durmuş
Açık hesapta bıraktığın bakiyeyi pos ile kapatırsın.K.D.V beyannamesinde bu dönemdeki pos toplamın ne ise onu bildirmelisin.V.Dairesi bankalardan pos miktarını aldığında seninki ile doğru çıkması gerekir.
-Hesap bakiyene konu olan ftrlarına pos çıktısını eklersen ilerde senin için kolaylık olur.
 
visa ile tahsilatı ne zaman yaptıysan o zamanın kdv beyannamesinde gösterebilirsin yeterki yapmış olduğun visa ile satış o ayda yapmış olduğun satışları geçmesin bu vergi dairesinde dikkat çeker
 
Uygulamada yapmıyoruz biz; önemsemediğimiz için, ama dilekçenizde o aya ait POS cihazıyla çekilen tutarların ne kadarının ''o'' aya ait satışlar olduğunu ne kadarınında ''geçmiş dönemlerde'' yapılmış satışlara ait tahsilatlar olduğunu ayrıntılı bi şekilde belirtirseniz daha iyi olur düşüncesindeyim.
 
Başlık 83 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 24447
Resmi Gazete Tarihi 29/06/2001

3.Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı

Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde 65 inci satır olarak “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.
Ancak kredi kartı ile yapılan satışlar arasında farklı vergi oranına tabi teslim ve hizmet bedelleri ile vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilen işlem bedelleri de bulunabileceğinden, bu satıra kredi kartı ile yapılan satışların, varsa vergi dahil brüt tutarı yazılacaktır
[/b]
Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet sitesinde yayınlanan KDV Beyanname Örnekleri 11 nolu Açıklamasında "Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır." denilmiştir.

Görüldüğü üzere mevzuat hep aynı dönemden bahsediyor.

Kanaatimce ZİNDAN 'ın görüşü daha uygun ve ispatlayıcı olsa gerek.
 
Üst