fonradar

710+720+730

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan beyza
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

beyza

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Eyl 2005
Mesajlar
507
Mizandan 710, 720 ve 730 hesapları toplayıp

buna dönem başı yarı mamül ve mamül değerlerini ekleyip ;
dönem sonu yarı mamül ve mamül değerlerini çıkartırsam

SMM yi bulmuş olurmuyum ?

Doğru bir yol mu bu ?
 
Ynt: 710+720+730

Selamlar

SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU
-----------------------------------------




ÜRETİM MALİYETİ



Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri

Direkt İşçilik Giderleri

Genel Üretim Giderleri

Yarı mamul Kullanımı

Dönembaşı Stok (+)

Dönemsonu Stok (-)



ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ



Mamul Stoklarında Değişim

Dönembaşı Stok (+)

Dönemsonu Stok (-)



SATILAN MAMUL MALİYETİ



TİCARİ FAALİYET

Dönembaşı Ticari Mallar Stoku (+)

Dönem içi Alışlar (+)

Dönemsonu Tıcari Mallar (-)



SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ

SATILAN HİZMET MALİYETİ

SATIŞLARIN MALİYETİ

-----------------------------------

Saygılar
 
Ynt: 710+720+730

doğrudur.zaten smm yi bulmanın yolu da budur
 
Ynt: 710+720+730

Ben 2010 yılı maliyetini şöyle hesapladım. Hiç SMM tablosu yapmadan şu şekilde işledim muhasebe kayıtlarını.

Dönembaşı 150-151- ve 152 hesaplarımı aldım , varsa buna dönem işi alışlarımı ekledim ve ikisini topladım.

Diğer taraftan sayım yaptım ve dönem sonu 150-151-152 hesaplarımı excel hesabı üzerinde tespit ettim. (tabi bunu yaparken 720 ve 730 hesabı bu tutarlara dağıttım)

Muhasebe kayıtlarına geçtim ve excelde bulduğum 150 İlk Madde Malzeme toplamı kadar tutarı 150 hesapta bırakıp kalanını 710 hesaba attım. Böylece 150 hesabım sayım tutarı kadar olmuş oldu.

711, 721 ve 731 hesabın tamamını 151 hesaba virmanladım. Daha sonra excelde bulduğum 151 Yarımamül dönem sonu stok tutarı kadar bırakıp kalan tutarın hepsini 152 hesaba virmanladım. Böylece 151 hesabımda excelde bulduğum dönem sonu stok tutarı kadar olmuş oldu.

152 hesabı da aynı şekilde excelde bulduğum tutar kadar bırakıp kalanını 620 hesaba virmanladım ve çıkan tutar benim SMM tutarım olmuş oldu.

örnekle açıklamak gerekirse :

Dönembaşı stok ve dönem içi alışlar toplamları :
150 Hesap : 1.000.000
151 Hesap : 500.000
152 Hesap : 100.000 (yalnız devir)

720 Hesap Toplamı : 350.000
730 Hesap Toplamı: 450.000

Dönem Sonu Stok Değerleri (Excel ortamında 720 ve 730 maliyetleri dağıttım zaman)
150 Hesap : 150.000
151 Hesap : 100.000
152 Hesap : 500.000

-------------------------/-------------------------
710 DİMM...................850.000
150 İMM..............................850.000
-------------------------/----------------------------
bu kayıtla 150 ilk madde malzeme hesabım excelde değerlemesini yaptığım gibi dönem sonu itibariyle 150.000 olmuş oldu.

-----------------------/-----------------------------------
151 YM........................800.000
721 D.İŞ.YANS....................350.000
731 GÜG.YANS....................450.000
---------------------------/---------------------------
bu kayıttan sonra 151 hesabım 1.300.000 TL olmuş oldu. (Dönem başı 500 + Yansıtmalar 800)

-----------------------/--------------------------------
152 MAMÜL...................1.200.000
151 YM................................1.200.000
---------------------------/-----------------------------
bu kayıtla da dönem sonu yarı mamülüm excel ortamımda değerlendiğim gibi 100.000 TL olurken ;
mamül hesabım dönem başı 100.000 + 151 hesaptan gelen 1.200.000 yani 1.300.000 oldu.

------------------------/---------------------------------
620 SMM......................................800.000
152 MAMÜL..................................800.000
--------------------------/---------------------------------

Bu şekilde bir maliyet dağılımı hatalımıdır. Çünkü bu şekilde yapıp mizana bakarak SMM Tablosu yaptığımda SMM başka birşey çıkıyor. Nerede hata yapıyorum ???????

710 DİMM..............................850.000
720 D.İşçilik...........................350.000
730 GÜG................................450.000
Toplam ................................1.650.000

YM Dönembaşı stok................+500.000
Mamül Dönembaşı stok...........+100.000

YM Dönemsonu stok.............. - 100.000
Mamül Dönemsonu stok........ - 500.000

SMM .....................................1.650.000

LÜtfen yardım edin :(
 
Ynt: 710+720+730

beyza ' Alıntı:
Ben 2010 yılı maliyetini şöyle hesapladım. Hiç SMM tablosu yapmadan şu şekilde işledim muhasebe kayıtlarını.

Dönembaşı 150-151- ve 152 hesaplarımı aldım , varsa buna dönem işi alışlarımı ekledim ve ikisini topladım.

Diğer taraftan sayım yaptım ve dönem sonu 150-151-152 hesaplarımı excel hesabı üzerinde tespit ettim. (tabi bunu yaparken 720 ve 730 hesabı bu tutarlara dağıttım)

Muhasebe kayıtlarına geçtim ve excelde bulduğum 150 İlk Madde Malzeme toplamı kadar tutarı 150 hesapta bırakıp kalanını 710 hesaba attım. Böylece 150 hesabım sayım tutarı kadar olmuş oldu.

711, 721 ve 731 hesabın tamamını 151 hesaba virmanladım. Daha sonra excelde bulduğum 151 Yarımamül dönem sonu stok tutarı kadar bırakıp kalan tutarın hepsini 152 hesaba virmanladım. Böylece 151 hesabımda excelde bulduğum dönem sonu stok tutarı kadar olmuş oldu.

152 hesabı da aynı şekilde excelde bulduğum tutar kadar bırakıp kalanını 620 hesaba virmanladım ve çıkan tutar benim SMM tutarım olmuş oldu.

örnekle açıklamak gerekirse :

Dönembaşı stok ve dönem içi alışlar toplamları :
150 Hesap : 1.000.000
151 Hesap : 500.000
152 Hesap : 100.000 (yalnız devir)

720 Hesap Toplamı : 350.000
730 Hesap Toplamı: 450.000

Dönem Sonu Stok Değerleri (Excel ortamında 720 ve 730 maliyetleri dağıttım zaman)
150 Hesap : 150.000
151 Hesap : 100.000
152 Hesap : 500.000

-------------------------/-------------------------
710 DİMM...................850.000
150 İMM..............................850.000
-------------------------/----------------------------
bu kayıtla 150 ilk madde malzeme hesabım excelde değerlemesini yaptığım gibi dönem sonu itibariyle 150.000 olmuş oldu.

farkınız bu kadar.Burdaki 150 hesaba aldığınız tutar mamül haline gelmedi mi ?151-152 işlemler için soruyorum

-----------------------/-----------------------------------
151 YM........................800.000
721 D.İŞ.YANS....................350.000
731 GÜG.YANS....................450.000
---------------------------/---------------------------
bu kayıttan sonra 151 hesabım 1.300.000 TL olmuş oldu. (Dönem başı 500 + Yansıtmalar 800)

-----------------------/--------------------------------
152 MAMÜL...................1.200.000
151 YM................................1.200.000
---------------------------/-----------------------------
bu kayıtla da dönem sonu yarı mamülüm excel ortamımda değerlendiğim gibi 100.000 TL olurken ;
mamül hesabım dönem başı 100.000 + 151 hesaptan gelen 1.200.000 yani 1.300.000 oldu.

------------------------/---------------------------------
620 SMM......................................800.000
152 MAMÜL..................................800.000
--------------------------/---------------------------------

Bu şekilde bir maliyet dağılımı hatalımıdır. Çünkü bu şekilde yapıp mizana bakarak SMM Tablosu yaptığımda SMM başka birşey çıkıyor. Nerede hata yapıyorum ???????

710 DİMM..............................850.000
720 D.İşçilik...........................350.000
730 GÜG................................450.000
Toplam ................................1.650.000

YM Dönembaşı stok................+500.000
Mamül Dönembaşı stok...........+100.000

YM Dönemsonu stok.............. - 100.000
Mamül Dönemsonu stok........ - 500.000

SMM .....................................1.650.000

LÜtfen yardım edin :(
 
Ynt: 710+720+730

Bence Sayın twolf un yaptığı tablodan gidin.Yoksa kayıtlar giren çıkan işler karışacaktır.
 
Ynt: 710+720+730

151 e 711 den DİMMM yansıtmanız olmadığı için eksik yürütmüşsünüz,üretim maliyeti 710 kadar eksik olduğundan SMMM deki farkınız da bu kadar.
 
Ynt: 710+720+730

yukarda kırmızı ile işaretlemiş olduğum kaydın devamını getirin.Tutacaktır.710/711/151/152
 
Ynt: 710+720+730

hepinize çok teşekür ederim, ilginiz alakanız için. iyiki varsınız. paylaşmak güzel.
 
Üst