Merhabalar;
1-) 29.02.2016 ücret bordrosunu düzenleyip,aşağıdaki şekilde muhasebeleştirdik.
_____________/____________________
770.Genel Yön.Gid 5665,68 TL.-
335.işçi Ücretleri 3944,99
360 Ödenecek Vergi Fonlar 114,88
361 Ödenecek Sgk Primleri 1605,81
Ücret Bordro Kaydı
______________/__________________________
2-) 31.03.2016 tarihinde sgk primi ödedik.
tahakkukta ki tutar = 1605,81 TL. idi
bankadaki hesabımızdan çıkan tutar ise = 1406,03 TL
fark = 199,78 TEŞVİK İNDİRİMİNİN MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPMALIYIZ
a-) 361 hesap 199,78 ( bORÇLU ) 602- HESAP 199,78 (ALACAKLI )
b-) 361 hesap 199,78 ( bORÇLU ) 770- HESAP 199,78 (ALACAKLI ) bu cevap tahminim daha mantıklı çünkü gider yazmıştık
1-) 29.02.2016 ücret bordrosunu düzenleyip,aşağıdaki şekilde muhasebeleştirdik.
_____________/____________________
770.Genel Yön.Gid 5665,68 TL.-
335.işçi Ücretleri 3944,99
360 Ödenecek Vergi Fonlar 114,88
361 Ödenecek Sgk Primleri 1605,81
Ücret Bordro Kaydı
______________/__________________________
2-) 31.03.2016 tarihinde sgk primi ödedik.
tahakkukta ki tutar = 1605,81 TL. idi
bankadaki hesabımızdan çıkan tutar ise = 1406,03 TL
fark = 199,78 TEŞVİK İNDİRİMİNİN MUHASEBE KAYDINI NASIL YAPMALIYIZ
a-) 361 hesap 199,78 ( bORÇLU ) 602- HESAP 199,78 (ALACAKLI )
b-) 361 hesap 199,78 ( bORÇLU ) 770- HESAP 199,78 (ALACAKLI ) bu cevap tahminim daha mantıklı çünkü gider yazmıştık