BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?

Üyelik
21 Şub 2006
Mesajlar
51
Örneğin ; Satıcı Firma (A), Alıcı firmaya (B) Nisan ayı içinde kdv hariç 10.000 YTL satış yapıyor . A firmasının, B firması için BS formuna yazacağı tutar dolayısıyla 10.000 YTL

B firması A firmasının faturalarının bir kısmı 2.000 ytl geç geldiği için Mayıs ayına giriyor. Dolayısıyla Nisan ayı BA formuna 8.000 ytl Mayıs ayı formuna ise 2.000 ytl yazıyor.

Bu uygulama doğrumudur. Alıcı ve satıcı aynı aya ait BA-BS formunda birbiri için farklı rakamları beyan edecek. Sıkıntı olur mu ?
 
Ynt: BA-BS ALICI SATICI AY BAZINDA AYNI TUTARI NASIL BEYAN EDER?

sıkıntı yaşanır bunun önüne geçmek için har ay mutlaka mutabakat yapmak gerekiyor.
mutabakatlar sırasında yinede farkların içinden çıkamıyorsanız siz alıcı iseniz satıcının verdiği rakamlara uymalısınız.
 
Ynt: BA-BS ALICI SATICI AY BAZINDA AYNI TUTARI NASIL BEYAN EDER?

Geç gelen faturalarla alakalı istenilen muktezada aylık ba formlarında belgenin düzenleme tarihinin esas alınacağı (kayıtlara intikal tarihinin değil) ve düzenleme tarihinde bildirilmeyen belgeler için düzeltme hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir


Ba ve Bs larla ilgili düzeltmeler kanuni süresinin sonunda yapılırsa hiç verilmemiş gibi kabul edilen VUK 355 maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası (1,490) kesilecektir. Bu konu ile ilgili cezalara tabii olmamak için azami dikkat ve mutabakat gerekmektedir.

İyi çalışmalar
 
Ynt: BA-BS ALICI SATICI AY BAZINDA AYNI TUTARI NASIL BEYAN EDER?

RAHMİBAŞOL ' Alıntı:
Geç gelen faturalarla alakalı istenilen muktezada aylık ba formlarında belgenin düzenleme tarihinin esas alınacağı (kayıtlara intikal tarihinin değil) ve düzenleme tarihinde bildirilmeyen belgeler için düzeltme hükümlerinin uygulanacağı bildirilmiştir


Ba ve Bs larla ilgili düzeltmeler kanuni süresinin sonunda yapılırsa hiç verilmemiş gibi kabul edilen VUK 355 maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası (1,490) kesilecektir. Bu konu ile ilgili cezalara tabii olmamak için azami dikkat ve mutabakat gerekmektedir.

İyi çalışmalar

2.sayfası yokmu
 
Ynt: BA-BS ALICI SATICI AY BAZINDA AYNI TUTARI NASIL BEYAN EDER?

feyzanur ' Alıntı:
Örneğin ; Satıcı Firma (A), Alıcı firmaya (B) Nisan ayı içinde kdv hariç 10.000 YTL satış yapıyor . A firmasının, B firması için BS formuna yazacağı tutar dolayısıyla 10.000 YTL

B firması A firmasının faturalarının bir kısmı 2.000 ytl geç geldiği için Mayıs ayına giriyor. Dolayısıyla Nisan ayı BA formuna 8.000 ytl Mayıs ayı formuna ise 2.000 ytl yazıyor.

Bu uygulama doğrumudur. Alıcı ve satıcı aynı aya ait BA-BS formunda birbiri için farklı rakamları beyan edecek. Sıkıntı olur mu ?

Mayıs formunda nasıl 2000 YTL yazıyor, 8000 YTL yi geçmesi gerekmiyor mu yazmak için ? :)

Muktezanın 2. Sayfasını ekledim...
 
Ynt: BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?

mükellefinizi uyarınız ve faturalarını dikkatli takip etmesini söyleyiniz.rahmi beyin blittiği gibi ba bs formu kanuni süresinen sonra düzeltilirse hiç verilmemiş gibi kabul edilir ve (1.490) cezaya tabidir. 8.000 lik fatura girmişsiniz 10.000 belirtmişsiniz çok mantıklı değil sonucunda sorumluluğu siz üstlenmiş olursunuz. bbncc mükellefinizi buyöne uyarın ve sonucuna o katlansın siz işinizi yapın.
 
Ynt: BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?

Vergi İletişim Merkezi Soruları Detay

Faturanın sonradan ulaşması durumunda faturanın kayıtlara alındığı tarihte mi yoksa faturanın düzenlendiği tarihtemi form Ba ya dahil edilmeli ? 17-10-08 09:06

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler.Bu sürede, fatura tarihi esas alınarak bildirimlerin yapılması gerekmektedir.
 
Ynt: BA-BS Alıcı Satıcı Ay Bazında Aynı Tutarı Nasıl Beyan Eder?

Arkadaşlar, bugün bir mükellefimin gelen mutabakından mart ayına ait bir kısım faturanın işletmede unutulması nedeni ile işlenmediği anlaşıldı. Bende bu faturaları mart ayına işleyerek mart/eylül aylarına ait kdv beyannamelerine düzeltme verdim. 7 adet damga vergisini ödeyerek konuyu halletmiş oldum.
 

Benzer konular

Üst