Fazla Ve Yersiz Ödenen Kdv

islm

Katkı Sunan Üye
Üyelik
4 Nis 2013
Mesajlar
544
Konum
Kocaeli
İyi çalışmalar,

Muhasebe programındaki fatura entegrasyon hatası sonucu kestiğimiz bir faturaya istinaden muhasebe deki 391 ve 600 deki hesaplara rakamlar çift olarak yansımış. Bu olay fark edilmeyerek mayıs ayında hesaplanan kdv içinde bildirilerek ödemesi yapılmış. Bu iade talebini beyannamede hangi bölümde göstermemiz gerekir.Bu talep karşısında herhangi bir belge istenir mi ve ayrıca incelemeye sevk edilir mi dosyamız. Ters kayıt yaparak bu işi düzeltmek sakıncalı mı olur? Konunun incelikleri hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
Syg.
 
Üst