Selamlar. Ekim ayında bir ihraç kayıtlı satışımız oldu. Beyannamede normal %8 ve 18 li satışlarıma dahil etmeden direkt ihraç kayıtlı işlemlerde gösterdim. Bende bu sene sürekli devreden KDV oldu. Sorum şu. Ben Ekim ayı için düzeltme verirsem devredenim azalacak.Ödeme yine de çıkmayacak. Ben 391 KDV mi eksik beyan ettiğim için ceza gelir mi? Veya nasıl bir yol izlemeliyim. Şimdiden ilgilenenlere teşekkürler.